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收到一張去年的專票,已做分錄借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)付賬款,月底結(jié)賬的時候要不要把未分配利潤轉(zhuǎn)到本年利潤里?

2023-06-17 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-06-17 09:24

不需要結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤了。

頭像
快賬用戶3123 追問 2023-06-17 09:26

那利潤表的利潤總額和負(fù)債表上未分配利潤有差額怎么處理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-17 10:05

您好,您是說報表高級關(guān)系差這個嗎?沒事不用調(diào)整。

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不需要結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤了。
2023-06-17
你好不需要做 處理
2021-03-27
你好 要分開結(jié)轉(zhuǎn),分配股利是從未分配利潤里面分的。 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利
2025-01-16
是的,就是那樣處理的
2022-06-23
您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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