借銷售費用,差旅費, 應交稅費,應交增值稅進項,貸,銀行 你看一下符合抵扣的要求吧,這個得開機票款的才可以,如果是代理服務旅客服務的不行。
老師好,請問員工坐飛機出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個人行程單,請問可以計算抵扣稅額嗎?火車票計算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認證進項稅額?
老師好,員工出差飛機票和火車票怎么賬務處理?問他們要什么票?飛機票給開了一張電子普通發(fā)票
老師我們員工出差,回來一大堆發(fā)票,有車票有飛機票,有住宿票,餐飲發(fā)票,我們是一般納稅人,車票怎么做賬?要抵扣。餐飲和酒店有專票也有普票,感覺很混亂。我是專票匯總做。普票匯總做嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務賬時是否需要做8元未實際支付金額對應的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計入了研發(fā)支付 費用化支出 其他費用,房租不能加計扣除,匯算清繳時可以不把房租歸集到其他費用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報的企業(yè)年報和發(fā)展情況報表,能把房租歸集到研發(fā)費用里嗎,因為房租費和研發(fā)相關
幫我計算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤)分別是多少,合計是多少。 注:城建,教育費附加都是0.05稅
員工的加班費計入工資還是福利費
老師,領導要來視察工作,財務方面一般要準備什么材料呢?
老師 這個表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因為因為裝修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個月底給錢 如果這筆業(yè)務怎么做賬務處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項資產(chǎn)處置時多計提一個月折舊,審計和匯繳的時候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關系。
老師開的是這種的,那不要這種的,直接用機票做可以嗎?自己計算抵扣,
那后期要求用哪種票可以抵扣?機票肯定不給開專票的
服務的不行可以直接做,費用抵扣不了增值稅。
代理服務的不可以啊,只有旅客服務的才可以啊。
旅客服務是啥樣的票?。烤褪侵苯语w機票嗎?
運輸服務*機票款 開,這個稅率是9%的。
直接用機票做賬嗎?還是需要對方開具發(fā)票?這種票好像開不到吧?
你好,行程單和登機牌或者是登機牌和發(fā)票都可以的。
一般電子普通發(fā)票和登機牌可以嗎?
的,可以報銷的,可以使用的。
我的意思是一般電子普通發(fā)票和登機牌能不能做9%的進項抵扣?
你看一下你這個發(fā)票開的內(nèi)容不是嗎? 代理服務和旅游服務的都抵扣不了, 必須是旅客服務的才行。
借銷售費用—差旅費 應交稅費—進項稅 貸銀行存款這樣做
允許抵扣的,是這么做的
那就是讓他開旅客服務—機票款的電子普通發(fā)票和登機牌才可以做我上面的分錄?
對的是的,對的是的,對的是的,對的是的,對的是的。