你好,你可以借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-XX費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,現(xiàn)金或者銀行存款。 你專票和普通發(fā)票分開。
我現(xiàn)在接的這個(gè)一般納稅人的賬會(huì)計(jì)走的時(shí)候都沒交接,我之前也沒有做過一般納稅人。其中高鐵票,飛機(jī)票報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是我們自己算吧。打車票和過路費(fèi)發(fā)票這些也可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣嗎?住宿費(fèi)專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
您好,老師,我們有家客戶是一般納稅人公司,公司名下沒有汽車,但是這個(gè)月提供了加油專票和停車費(fèi)定額發(fā)票過來,這個(gè)可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有一些在超市購買過生活的普票,可以做費(fèi)用票入賬嗎
老師,酒銷售公司,一般納稅人,本地的酒店住宿,專用發(fā)票,這種可以抵扣增值稅嗎?還有出差的飛機(jī)票普通發(fā)票可以抵扣嗎?怎么算抵扣?做外賬的。
老師,有幾個(gè)問題 1、技術(shù)開發(fā)費(fèi)是不能開專票的嗎?為什么?技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢? 2、餐飲和買酒的發(fā)票能開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是也只能開普票?分情況嗎?3、我們受托加工出來的產(chǎn)品,要我們車間先入庫,等幾個(gè)月后都加工完了才給對(duì)方,這個(gè)完工入庫時(shí),計(jì)入什么科目?
老師您好,我們是一家住宿餐飲酒店,一般納稅人,有客人在餐飲消費(fèi),結(jié)賬后要求開增值稅專用發(fā)票,能給他開嗎,開了后對(duì)我們有沒有風(fēng)險(xiǎn)和影響
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長(zhǎng)沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級(jí),請(qǐng)問交接一定要我過去嗎
那就是車票我單獨(dú)做賬。我們目前所有發(fā)票都是代抵扣認(rèn)證發(fā)票。。這個(gè)車票我是直接進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
只有這種火車票可以抵扣。定額的發(fā)票不行對(duì)吧??還有就是正式的飛機(jī)發(fā)票。
火車票可以,定額發(fā)票不行。