同學(xué)你好 通過非限定性凈資產(chǎn)來就可以
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
老師好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年有比保證金應(yīng)該計入應(yīng)收帳款卻計入了管理費用,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)清繳了并且報表也報了,如年無收入是虧損,請問這個我們怎么調(diào)整,是今年借應(yīng)收賬款借管理費用負(fù)數(shù),這樣好還是借應(yīng)收賬款貸未分配利潤,需要去改已經(jīng)申報的財務(wù)報表和匯算清繳表嗎,謝謝老師
老師2021年暫估得成本費用當(dāng)時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫,該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯誤賬項虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時虛增的生產(chǎn)成本會轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項。如果是在決算報表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?如果是在決算報表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫,該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯誤賬項虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時虛增的生產(chǎn)成本會轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項。如果是在決算報表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?如果是在決算報表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準(zhǔn)則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
是在今年調(diào)整嗎?分錄怎么寫呢
摘要寫什么呢
同學(xué)你好 借銀行 貸非限定性凈資產(chǎn)