你好,需要的需要繳納。

老師我問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月自開(kāi)了15萬(wàn)專(zhuān)票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個(gè)稅的是嗎?
工程項(xiàng)目在異地,這個(gè)異地也需要繳稅,是不是在電子稅務(wù)局就可以異地繳稅?不用去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局繳納?之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月月初去異地稅務(wù)局繳納,我就很疑惑,這個(gè)不是可以網(wǎng)上整嗎?
異地預(yù)繳的個(gè)稅需要在異地的個(gè)稅系統(tǒng)上全員申報(bào),那個(gè)稅是不是也是在異地個(gè)稅系統(tǒng)繳納,公司注冊(cè)地稅務(wù)上需要做什么操作嗎
50萬(wàn)的異地工程,1號(hào)開(kāi)工,20號(hào)結(jié)束,25號(hào)開(kāi)出全額發(fā)票,需要在異地預(yù)繳增值稅嗎?還是在企業(yè)本地申報(bào)增值稅?
異地工程,在本地先開(kāi)的發(fā)票所以在本地繳納的全部稅額,那異地的預(yù)繳稅是不是不需要在繳納
產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的,鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費(fèi)用每月5.3萬(wàn)左右,定價(jià)多少合適?
老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢?
庫(kù)存沒(méi)有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢(qián)越來(lái)越多,老板說(shuō)越做做虧
個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋?zhuān)f(shuō)越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來(lái)發(fā)放員工福利,有一個(gè)車(chē)間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家?
老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎


開(kāi)了發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)該先交,次月的時(shí)候你再申報(bào)抵扣。
能請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一說(shuō)么
我們單位在異地的工程,現(xiàn)在都是在本地開(kāi)的發(fā)票交的稅,預(yù)繳不是得未開(kāi)發(fā)票才能繳稅么,
你好,這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票在次月15號(hào)之前預(yù)繳,你預(yù)繳了之后,在下一個(gè)月正常申報(bào),報(bào)稅期正常申報(bào),預(yù)繳的稅款可以正常抵扣,所以預(yù)繳不能省略,必須去交,沒(méi)有交的話,以后查到需要交滯納金的。
老師,那要是在本地已經(jīng)交完稅點(diǎn)話,再在異地繳納預(yù)交稅款,這樣不是交重了一份么,本地交的那一份也不能退回
發(fā)票已經(jīng)是前幾個(gè)月的事情,報(bào)稅期正常申報(bào)的也是本地,并沒(méi)有在異地正常申報(bào)
是的是的,本地的不能退回,因?yàn)槟愕募{稅所屬期修改不了。
你們單位的問(wèn)題 你在預(yù)交異地的時(shí)候?yàn)槭裁床活A(yù)交,你現(xiàn)在交的話不就晚了 沒(méi)有重復(fù)交稅,不會(huì)給你退稅,這個(gè)預(yù)繳的稅款可以留著以后抵扣以后的項(xiàng)目。
就是因?yàn)楝F(xiàn)在交晚了,又在本地已經(jīng)全額繳納了稅款,所以才想請(qǐng)問(wèn)一下老師有什么辦法
現(xiàn)在要是想在外地補(bǔ)繳的話,就相當(dāng)于多交了一份稅款
年底退稅的話有沒(méi)有可能將報(bào)錯(cuò)的稅退回來(lái)
沒(méi)有其他的辦法,你只能教留著,以后抵扣其他的項(xiàng)目不就可以了?
就是在本地交的那個(gè)稅,還可以抵扣其他的項(xiàng)目么,對(duì)這個(gè)我不太了解
你好,你在項(xiàng)目地繳納的稅款,然后你在企業(yè)所在地回來(lái)可以抵扣的,不管哪個(gè)項(xiàng)目的都可以