你好,這個雙方約定就可以了,正常承擔(dān)稅金就是你交多少稅,他承擔(dān)多少就行了。
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對方想我們開具9個點,如果一定開,我們想加稅點費用的話,請問開幾個點給她們合適。稅如何申報,需要調(diào)整嗎。感謝。
老師,我們是做貿(mào)易公司的,要到工廠進(jìn)貨,客戶要開發(fā)票,比如10萬票,客戶打款到工廠公戶,這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個點的稅點,我們再私賬退款給客戶10給客戶,客戶另外轉(zhuǎn)賬7個點的稅金給我們,這個分錄怎么做? 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點,這個稅點6000的分錄怎么做?謝謝老師,請老師說的詳細(xì)一點
老師,您好!我們公司買了一個水箱給另外一個公司,現(xiàn)在對方想從她的公賬上打這一筆錢給到我們公司的私人賬戶,然后由收錢的這個人去稅率代開發(fā)票給她們,我想問我們公司這個人可以去稅率代開發(fā)票嗎?會不會涉及個人所得稅?對公司有什么風(fēng)險!謝謝!
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費,所有的稅費,增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開具,是幫忙,我們聯(lián)系人家?guī)兔﹂_具300萬,不是真實業(yè)務(wù),稅費我們負(fù)擔(dān),我們需要負(fù)擔(dān)多少?求解謝謝
老師,您好!我們有一個客戶有一筆26萬的費用按之前的約定是給私賬,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)公賬要求開發(fā)票,稅點她們承擔(dān),我們增值稅的稅率是6%,我們收多少稅點合適?謝謝!
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報個人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費-交通費 2.市外打車費-差旅費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費—差旅費? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—交通費?
老師,企業(yè)在計提城建稅時,申報完增值稅時候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
增值稅可以算出來,中間還有企稅這個怎么估算?
企業(yè)所得稅一般就是按稅負(fù)唄。一般是按1.5%左右。
意思就是按企業(yè)所得稅的稅負(fù)1.5%+6%增值稅+1.2%附加稅,26萬*8.7%就是應(yīng)該收取的稅費,也就是說在26要的基礎(chǔ)上加8.7個點的稅費?
加稅是增值稅,再乘以附加稅稅率,不是直接加不加稅的稅率。
附加稅那個計算的不對。
對對,搞錯了。要把這個稅金含進(jìn)發(fā)票里,怎么開發(fā)票呢?老師
你好。這個26萬是含稅的還是不含稅的金額?
您好!是不含稅的金額。
你好,是的,可以這樣計算的。