同學(xué),你好 要10%專票的 3%專票就下浮率34%,13%專票就下浮率25%,說明3%專票可以多下浮9%,但是13%-3%=10%
老師,我是一般納稅人做餐飲的我們的行業(yè)稅率是6個點。現(xiàn)在我要買一臺設(shè)備對方說如果開普票的話就一萬塊,如果開專票就10800票面是13個點。請問我選哪種會比較劃算一點?
老師,我遇到一個換算題,一直沒明白個中的換算由來!題目是這樣的,100元的含稅專票13%稅率等于多少的3%稅率的專票!如果對方不開票的情況下,什么樣的價格對于企業(yè)來說相對劃算? 請老師細(xì)致講解一下,謝謝老師
老師,你好我們掛靠到別的公司,我們提供專用發(fā)票,13%稅率,人家收我們高開部分13%+3% 。如果100萬的成本,賣300萬,請問這個是怎么算?
你好,老師,請問一下,比如我買一個產(chǎn)品,不含稅是400萬,如果我要3%專票就下浮率34%,如果我要13%專票就下浮率25%,這個怎么計算提供哪一個專票劃算
老師你好 請問下 我小規(guī)模公司開票 現(xiàn)在不是一個點的了么 我普票不超過三十萬不繳納增值稅 那我如果要是開專票 那我這個專票的金額含不含這里面啊
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那是哪一種劃算
同學(xué),你好 要13%專票的
我是這么計算的,不知道有沒有錯
13%專票進(jìn)項多認(rèn)證了,那企業(yè)所得稅不是增加了
同學(xué),你好 成本減少,企業(yè)所得稅增加?? 你這個是怎么考慮?
比如100元3%專票,那我不含稅成本就是97元,100-97元=3元利潤?25%=0.75企業(yè)所得稅 比如100元13%專票 那我不含稅成本就是87元,100-87元=13,13×25%=3.25企業(yè)所得稅
同學(xué),你好 你這樣算可以的