您好,先暫估入庫(kù),到時(shí)再?zèng)_賬
倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)了,月底沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票,財(cái)務(wù)是不是要暫估入庫(kù)?根據(jù)什么來(lái)暫估入庫(kù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款,還沒(méi)有收到發(fā)票,上月暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,上個(gè)月收了貨付了款,沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,是暫估入庫(kù)的,這個(gè)月發(fā)票收到了,怎么入賬呢?
老師好,上個(gè)月付現(xiàn)金買(mǎi)了一批貨,供應(yīng)商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應(yīng)商上月沒(méi)有開(kāi)票,這批貨上個(gè)月也沒(méi)有賣(mài)出去,怎么樣做賬好呢?做上個(gè)月暫估入庫(kù)還是做那批付款當(dāng)作預(yù)付款好呢,本月供應(yīng)商開(kāi)了票再做購(gòu)進(jìn),本月賣(mài)出此貨做銷(xiāo)售收入,暫估需要本月再紅沖,預(yù)付款就不需要了,哪個(gè)比較好
老師,上月暫估入庫(kù),暫估時(shí)銀行也付款,次月有退貨發(fā)票也是次月開(kāi)的,發(fā)票的金額是減了退貨的金額開(kāi)的,退貨的貨款暫時(shí)沒(méi)退回來(lái),這個(gè)要怎么做賬
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票,讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù) 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買(mǎi)a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師,上月已經(jīng)暫估入庫(kù)了,這月是按原分錄做負(fù)數(shù),然后, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款對(duì)吧
是的,就是這樣做的
那上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,做了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 按價(jià)稅合計(jì)金額做的,這個(gè)還要改嗎? 正常是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎,上月我按價(jià)稅合計(jì)做了 這個(gè)要不要調(diào)整?
如果金額不一致,也要調(diào)下