您好,按照實(shí)際收到的暫估入庫(kù)。

對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒(méi)到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過(guò)查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師您好,對(duì)于月底沒(méi)沒(méi)有收到發(fā)票但是入庫(kù)的情況要暫估入庫(kù)是嗎?發(fā)票幾個(gè)月不回來(lái),發(fā)票什么時(shí)候回來(lái)再?zèng)_暫估,還是每月月初沖回來(lái),月底再暫估呀?
倉(cāng)庫(kù)收貨入庫(kù)了,月底沒(méi)有收到供應(yīng)商發(fā)票,財(cái)務(wù)是不是要暫估入庫(kù)?根據(jù)什么來(lái)暫估入庫(kù)呢?
老師,很多采購(gòu)的材料和物料都是先收到貨,倉(cāng)庫(kù)寫入庫(kù)單,發(fā)票后到,這種情況想要和倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)上,是不是只能根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單做暫估入庫(kù),來(lái)票時(shí)再?zèng)_暫估
#提問(wèn)#老師月底倉(cāng)庫(kù)原材料已收到入庫(kù),但發(fā)票對(duì)方未開(kāi)來(lái),財(cái)務(wù)暫估入賬。那銷售出去的商品,已開(kāi)具出庫(kù)單,財(cái)務(wù)上未給客戶開(kāi)出發(fā)票,怎么暫估,具體分錄?暫估價(jià)怎么定?
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無(wú)形資產(chǎn)入賬。這個(gè)我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
買進(jìn)的材料單價(jià)1200,可以賣出去開(kāi)3000單價(jià)的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)過(guò)稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒(méi)做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?
老師,我們是一家旅游代理服務(wù)公司,主要是幫旅行社代賣旅游產(chǎn)品及劇場(chǎng)門票,假如我們收到貨款50萬(wàn),其中40萬(wàn)要打給旅行社,剩余10萬(wàn)是我們收取的代理費(fèi)并且給旅行社開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做,增值稅報(bào)表收入是直接填10萬(wàn),還是按差額納稅申報(bào)
開(kāi)票時(shí)顯示 非數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開(kāi)票!這是怎么處理呢?要去大廳辦理?還是電子稅務(wù)局就能辦?
老師好!公司代收代付,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師 法人名下有兩個(gè)公司 其中一個(gè)公司連續(xù)零申報(bào)影響了信用等級(jí),法人名下的另一個(gè)公司會(huì)受牽連嗎
老師你看圖片,這樣做分錄是什么意思,整個(gè)一年都是這么做的
做線上生意的個(gè)體戶沒(méi)有開(kāi)過(guò)進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)各種稅?


暫估入庫(kù)時(shí)根據(jù)什么來(lái)入帳呢?送貨清單跟入庫(kù)單嗎?要不要附在憑證后面?
您好,按照入庫(kù)單入賬的。
入庫(kù)單。送貨單附在憑證后面。
不附在后面可以嗎?
。我說(shuō)的這些是附在憑證后面。
留在倉(cāng)管那里
。需要放在會(huì)計(jì)憑證后面。
送貨清單和入庫(kù)單,倉(cāng)管不拿過(guò)來(lái),財(cái)務(wù)可以暫估入帳嗎?
那你按什么數(shù)據(jù)暫估呢?
倉(cāng)管不拿過(guò)送貨清單和入庫(kù)單過(guò)來(lái),財(cái)務(wù)可以暫估入帳嗎?
。您好,您需要有準(zhǔn)確入庫(kù)的數(shù)據(jù)。然后還有附件。在暫估。
倉(cāng)管叫財(cái)務(wù)按倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)入帳,她說(shuō)除了有發(fā)票的,沒(méi)有發(fā)票的就暫估入庫(kù),就是沒(méi)有單據(jù)給財(cái)務(wù)這里。
會(huì)計(jì)正常做暫估就可以了。
然后把相關(guān)的單據(jù)給會(huì)計(jì)做帳用。