您好,按照實際收到的暫估入庫。
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
倉庫收貨入庫了,月底沒有收到供應商發(fā)票,財務是不是要暫估入庫?根據(jù)什么來暫估入庫呢?
老師,很多采購的材料和物料都是先收到貨,倉庫寫入庫單,發(fā)票后到,這種情況想要和倉庫盤點數(shù)據(jù)對上,是不是只能根據(jù)倉庫的入庫單做暫估入庫,來票時再沖暫估
#提問#老師月底倉庫原材料已收到入庫,但發(fā)票對方未開來,財務暫估入賬。那銷售出去的商品,已開具出庫單,財務上未給客戶開出發(fā)票,怎么暫估,具體分錄?暫估價怎么定?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
暫估入庫時根據(jù)什么來入帳呢?送貨清單跟入庫單嗎?要不要附在憑證后面?
您好,按照入庫單入賬的。
入庫單。送貨單附在憑證后面。
不附在后面可以嗎?
。我說的這些是附在憑證后面。
留在倉管那里
。需要放在會計憑證后面。
送貨清單和入庫單,倉管不拿過來,財務可以暫估入帳嗎?
那你按什么數(shù)據(jù)暫估呢?
倉管不拿過送貨清單和入庫單過來,財務可以暫估入帳嗎?
。您好,您需要有準確入庫的數(shù)據(jù)。然后還有附件。在暫估。
倉管叫財務按倉庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)入帳,她說除了有發(fā)票的,沒有發(fā)票的就暫估入庫,就是沒有單據(jù)給財務這里。
會計正常做暫估就可以了。
然后把相關的單據(jù)給會計做帳用。