你好,同學(xué),是可以的
老師,請問一下,公司公戶轉(zhuǎn)錢給你出納,出納以借款的名義,然后呢,其他人去其他人去采購自己掏錢付款,回來報(bào)銷,然后出納轉(zhuǎn)錢給他們,出錢在跟公司報(bào)銷這樣合理嗎, 是不是影響了資金管理的問題,或者其他問題呢。
老師你好,我們保潔公司,公戶收到保潔費(fèi),老板就轉(zhuǎn)出去付工資,我掛老板借款,其他應(yīng)收款,那我付工資的時(shí)候可以借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)收款嗎
老師好!個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)對公發(fā)工資,往來款進(jìn)來的,可以做存入現(xiàn)金(不做其他應(yīng)付款)發(fā)工資嗎?謝謝!
你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公戶款轉(zhuǎn)出納發(fā)工資記往來款,然后可以以出納的其他應(yīng)收款-出納來支付工資嗎?
老師你好,我們工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-何某(這個(gè)其他應(yīng)收款是公司成立時(shí)認(rèn)繳實(shí)收資本,借:其他應(yīng)收款-何某 貸:實(shí)收資本)銀行沒發(fā)工資的流水,現(xiàn)金也沒發(fā)工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續(xù)會(huì)不會(huì)查出來納稅調(diào)增
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零???
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤100萬,但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
往來款-工資 借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:銀行 發(fā)放工資:借:應(yīng)付工資薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)收款-XXX 這樣對吧?
對的同學(xué),分錄沒有錯(cuò)
謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快