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老師小規(guī)模納稅人計(jì)提稅款繳納稅款結(jié)轉(zhuǎn)稅款的分錄說一下吧不會(huì)操作

2023-06-15 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 09:17

增值稅的嗎?增值稅不需要計(jì)提,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 需要交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 09:20

其他稅種需要計(jì)提是吧!附加稅企業(yè)所得稅都需要計(jì)提吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 09:22

借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育、教育附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款 印花稅可以不用計(jì)提,借稅金及附加貸銀行 企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 09:43

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我之前是不計(jì)提的,但是我同事說不計(jì)提不結(jié)轉(zhuǎn)賬上一直掛賬他們都是結(jié)轉(zhuǎn)掉,想這些問題怎么處理比較合適呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 09:46

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,如果你是軟件做賬,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤,貸稅金及附加所得稅費(fèi)用。

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 10:20

增值稅不計(jì)提不結(jié)轉(zhuǎn),那N年以后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的金額不是會(huì)很大嗎這也沒有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-15 10:21

增值稅的季度末不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,需要交稅的次月繳納。

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 10:41

分錄咋著寫的老師

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齊紅老師 解答 2023-06-15 10:42

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 不需要交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 10:46

一般納稅人的增值稅用計(jì)提不用,想這些稅款這個(gè)分錄每個(gè)月需要怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-15 10:47

一般納稅人增值稅是結(jié)轉(zhuǎn),其他的和小規(guī)模是一樣的。

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 11:10

計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫老師

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齊紅老師 解答 2023-06-15 11:13

借應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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快賬用戶2465 追問 2023-06-15 11:17

轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是哪個(gè)金額

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齊紅老師 解答 2023-06-15 11:20

銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底。

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增值稅的嗎?增值稅不需要計(jì)提,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 需要交稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。
2023-06-15
小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2020-12-12
你好 小規(guī)模交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 期末不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-08-25
你好1; 是的;先做計(jì)提的; 你跨年匯算補(bǔ)繳納對(duì)嗎
2024-04-12
您好,要的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳
貸:銀行存款
2025-04-15
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