你好,可以的,可以彌補(bǔ)虧損的。

小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損。可以彌補(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
小規(guī)模,在季報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中,彌補(bǔ)以前虧損30萬(wàn)(以前年度虧損已全部彌補(bǔ)完),在計(jì)算四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損是0還是30萬(wàn)呢
現(xiàn)在小規(guī)模的季度企業(yè)所得稅申報(bào)表預(yù)申報(bào)的時(shí)候以前年度虧損的數(shù)可以自動(dòng)帶出來(lái),小規(guī)模企業(yè)所得稅預(yù)審報(bào)可以補(bǔ)以前年度虧損嗎?不是在匯算清繳的時(shí)候嗎?
為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價(jià),付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬(wàn),有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請(qǐng)問(wèn)這 200 多萬(wàn)都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號(hào)令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過(guò)"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請(qǐng)問(wèn)老師。社保給的生育津貼不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算對(duì)吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問(wèn)題:里面招聘內(nèi)容寫到采購(gòu)費(fèi)用歸口問(wèn)題,這個(gè)為啥要提到這些,采購(gòu)涉及就是運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的增值稅能退?
老師,請(qǐng)問(wèn)金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?


6月的季報(bào),可以彌補(bǔ)以前年度虧損是吧?我沒(méi)報(bào)過(guò)稅
的可以彌補(bǔ)的,是的可以。
按5%稅率計(jì)算所得稅,預(yù)交企業(yè)所得稅8.032元,幾元錢的企業(yè)所得稅有沒(méi)有優(yōu)惠就不用預(yù)交了?
你好,幾元錢的所得稅是正常需要交的。