你好,你看一下你資產負債表應該有這個預收賬款吧,如果有的話,你不用設置也可以放到預收賬款里面去
老師好,我想請問老師,我們本月收款金額比較大,但是開票少,現(xiàn)在負債表應收賬款變成負數,我沒有設置預收賬款,這樣應收賬款負數大的話,,有風險嗎?
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應收款,其他應收款科目就變成負數了,我應該怎么處理這個其他應收款
老師,代賬公司之前沒有設置預收賬款科目,5月份開始我們有預收的學費,這個是可以記在應收賬款貸方么?
老師你好,我想問一下,我們公司5月份報表,應收賬款期末是負數,應該調到預收賬款的,但是我們沒設置預收賬款,所以我調到其他應收了這樣可以嗎?
師,我可以把利潤表中預收賬款余額調到應收賬款嗎,還有那個其他應付款余額對沖到其他應收款嗎?就是與年初的資產負債率相差很大,調了想當于幾乎沒負債了,可以這樣嗎
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
沒有呢,沒有預收
你好,那你可以放到其他應付款。
那調到其他應收是不對的嗎?
是的,不對的,它還是出現(xiàn)負數。
我加到其他應收不可以嗎
他應收款你加到這個里面,它也是一個負數不是嗎?都是資產的科目二,預收賬款是一個負債類的科目,你分配到負債類的科目才可以是正數啊。
那如果我分到預收賬款的話,那我應收賬款是0了?這樣合適不。領導說不可能應收是0
應收賬款明細借方余額和貸方余額分別是多少?
重分類的是重分類明細,不是所有的都重分類的。
不是把應收賬款的期末余額都充分累了啊?
不是 上面寫了 重分類看明細