你好,沒有風(fēng)險的,你應(yīng)該自動重分類放到預(yù)收賬款里面的。
老師請問這是我們剛從代賬公司4月份接過來的帳,這個月的資產(chǎn)負債表,是這樣的,風(fēng)險大不大!其他應(yīng)收款期末是負的,應(yīng)付賬款金額很大也是負的,
老師好,我想請問老師,我們本月收款金額比較大,但是開票少,現(xiàn)在負債表應(yīng)收賬款變成負數(shù),我沒有設(shè)置預(yù)收賬款,這樣應(yīng)收賬款負數(shù)大的話,,有風(fēng)險嗎?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負數(shù),填寫資產(chǎn)負債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師你好,3月份月報資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款數(shù)字體現(xiàn)在預(yù)收賬款欄,季報資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款數(shù)字又以負數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款欄,同一期的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計數(shù)字不一致,相差剛好就是應(yīng)收賬款這個數(shù)字。這個與報表準確性有影響嗎?應(yīng)該是軟件公司把公式設(shè)置成這樣了
老師你好,我想問一下,我們公司5月份報表,應(yīng)收賬款期末是負數(shù),應(yīng)該調(diào)到預(yù)收賬款的,但是我們沒設(shè)置預(yù)收賬款,所以我調(diào)到其他應(yīng)收了這樣可以嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
金蝶軟件呢,怎么重分類呀
期初建賬時候就是選擇的沒有預(yù)收賬款的會計準則
找下軟件售后,讓他給你修改一下軟件的公式。
我可以直接添加預(yù)收賬款然后把負債表公式增加一下預(yù)收賬款就可以了把
你好可以這么做的。
好的,老師,謝謝老師哈
不用客氣,工作愉快。