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Q

郭老師在嗎?上次的問題還有不懂的

2023-06-13 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 17:39

對的,具體的什么問題?

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 17:41

我現(xiàn)在倒回頭核對,發(fā)現(xiàn)有張2020年12月支出,應該是放在2021年1月入賬的漏記賬了,怎么辦?可以現(xiàn)在入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:42

你好,現(xiàn)在補上就可以的,用以前年度損益調(diào)整來做,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)減。

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 17:46

怎么做?還不懂,怎么進行會計分錄

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 17:47

購買的是材料

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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:49

借原材料,貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸原材料 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 17:50

說錯了,不是主原材料,是燃料,之前買的我做為固定資產(chǎn)入賬的,但這次的是4200元,可以不做為固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:51

你好,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行

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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:51

借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 17:52

那么到匯算清繳時要調(diào)減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:55

對,是的,是這么做的。

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 17:59

另外是作為一個記賬單記賬還是分為兩個記賬單呢

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齊紅老師 解答 2023-06-13 18:00

你好,兩個在一塊兒做就行。

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 18:00

那是到明年匯算清繳時再調(diào)整了吧

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齊紅老師 解答 2023-06-13 18:02

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2263 追問 2023-06-13 18:05

好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-06-13 18:06

不用客氣,工作愉快。

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