你好,進(jìn)入電子稅務(wù)局,找到申報(bào)表,點(diǎn)更正申報(bào)。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
工資個(gè)稅金額未核算錯(cuò)誤,申報(bào)是填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時(shí)更正,會(huì)計(jì)如何處理呢
個(gè)人所得稅申報(bào)從1月份起就發(fā)生了錯(cuò)誤,將勞務(wù)費(fèi)當(dāng)成了工資薪金申報(bào),可以更正之前的申報(bào)嗎?如何操作?
本月工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)錯(cuò)誤了,已申報(bào)好了,但未繳款,現(xiàn)在如何更正
企業(yè)上個(gè)季度的會(huì)計(jì)報(bào)表已申報(bào),后又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤該如何更正?
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
更正后會(huì)直接出來(lái)補(bǔ)繳頁(yè)面嗎?
你好會(huì)的,會(huì)出來(lái)的,計(jì)算稅款的界面,交稅的金額。
可是我的申報(bào)更正里沒(méi)有內(nèi)容?
這樣的話我如何更正呢
更正報(bào)表里沒(méi)有顯示可以更正工會(huì)經(jīng)費(fèi)
好,沒(méi)有就去大廳更正申報(bào)。