多交的稅款退回來了嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
沒有,在下個(gè)月工資給這名員工加上了這多扣的個(gè)稅
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 下個(gè)月發(fā)工資多扣出來就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 我跟那個(gè)寫錯(cuò)了
少扣個(gè)稅,下期補(bǔ)呢
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,不是 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個(gè)稅是正確的,負(fù)責(zé)申報(bào)的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個(gè)員工多扣了,一個(gè)員工少扣了,并不是因?yàn)楹怂愕膯栴}導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
賬上做的是對(duì)的嗎 不對(duì)吧 不管那個(gè)原因錯(cuò)誤都是這樣做
你的意思是按錯(cuò)的申報(bào)金額進(jìn)行計(jì)提工資嗎,如果按正確的計(jì)提工資,分錄借貸不平衡
按正確的計(jì)提 發(fā)多少寫支付的多少
正確的個(gè)稅為431.13 ,錯(cuò)誤繳納申報(bào)個(gè)稅為449.13 449.13-39.6+21.6
借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
你就職工的個(gè)人多少 發(fā)工資的時(shí)候
您能給我這個(gè)整體的分錄嗎,您這樣說,我還是不是不清楚的
你申報(bào)的個(gè)稅431.13 你核算的時(shí)候扣除職工多少錢 只需要這兩個(gè)數(shù)據(jù)
我申報(bào)的個(gè)稅是 449.13 正確的是431.13
你扣除職工的也是這個(gè)金額嗎