多交的稅款退回來(lái)了嗎
工資個(gè)稅金額未核算錯(cuò)誤,申報(bào)是填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,后又及時(shí)更正,會(huì)計(jì)如何處理呢
一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,更正申報(bào)3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師您好,本人填寫文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表采用簡(jiǎn)單粗暴方法,直接將當(dāng)期本公司廣告開(kāi)票總額減去當(dāng)期媒體回票總額之間差額作為當(dāng)期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無(wú)誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫,今日自查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤深感自責(zé),由于個(gè)人失誤導(dǎo)致這種申報(bào)模式持續(xù)了一段時(shí)間,請(qǐng)問(wèn)老師該這種情況如何處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師好,之前公司在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),填報(bào)信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來(lái)更正申報(bào),覺(jué)得再去稅局辦退稅又太麻煩沒(méi)去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
公司有六個(gè)股東 股東要是有報(bào)銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔(dān)任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時(shí)領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時(shí)就沒(méi)有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會(huì)有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費(fèi)用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因?yàn)檫@個(gè)的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因?yàn)榱勘容^少,沒(méi)有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個(gè)新品出來(lái)合計(jì)要花費(fèi)五六萬(wàn)左右,請(qǐng)問(wèn)可以作為企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用嗎?沒(méi)有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時(shí)生成收入憑證,生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下2個(gè)二級(jí)科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下也是2個(gè)二級(jí)科目:銷售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫(kù)存商品是沒(méi)有二級(jí)科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件上收入、成本、庫(kù)存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
沒(méi)有,在下個(gè)月工資給這名員工加上了這多扣的個(gè)稅
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 下個(gè)月發(fā)工資多扣出來(lái)就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 我跟那個(gè)寫錯(cuò)了
少扣個(gè)稅,下期補(bǔ)呢
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,不是 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我現(xiàn)在的工資表核算的個(gè)稅是正確的,負(fù)責(zé)申報(bào)的數(shù)據(jù)整差了,導(dǎo)致一個(gè)員工多扣了,一個(gè)員工少扣了,并不是因?yàn)楹怂愕膯?wèn)題導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
賬上做的是對(duì)的嗎 不對(duì)吧 不管那個(gè)原因錯(cuò)誤都是這樣做
你的意思是按錯(cuò)的申報(bào)金額進(jìn)行計(jì)提工資嗎,如果按正確的計(jì)提工資,分錄借貸不平衡
按正確的計(jì)提 發(fā)多少寫支付的多少
正確的個(gè)稅為431.13 ,錯(cuò)誤繳納申報(bào)個(gè)稅為449.13 449.13-39.6+21.6
借 應(yīng)付職工薪酬 431.13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 431.13 支付稅款 借 應(yīng)付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現(xiàn)多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
你就職工的個(gè)人多少 發(fā)工資的時(shí)候
您能給我這個(gè)整體的分錄嗎,您這樣說(shuō),我還是不是不清楚的
你申報(bào)的個(gè)稅431.13 你核算的時(shí)候扣除職工多少錢 只需要這兩個(gè)數(shù)據(jù)
我申報(bào)的個(gè)稅是 449.13 正確的是431.13
你扣除職工的也是這個(gè)金額嗎