同學,你好,你是按照差額確認收人的
物流公司一般納稅人8月開票金額16489.73賬務處理如下:借應收賬款16489.73貸主營業(yè)務收入15556.35應交稅費銷項933.38。9月對方付款到公司賬戶金額為7444.73,剩下9045支付到每個司機本人。如何賬務處理正確
請問,機票代理行業(yè)賬務怎么處理,全額收到客戶款確認收入嗎,機票給客戶了,對賬支付給航空公司的掛應付嗎,差額納稅和確認收入該怎么入賬呢,還有只附銀行水單可以嗎
請在融資租賃業(yè)務比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結轉成本分錄入下 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-進項稅額 貸:長期應付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應收賬款 開票給客戶時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務處理 2.我們公司最后以100元購回機械設備分錄怎么處理
A,,公司代另外一家公司開發(fā)票開金額62500差額征稅開要時借應收賬款62500貸應交稅金一應交增值稅一銷項稅額(差額征收)297.62主營業(yè)務收入62202.38. 收到服費借銀行存款貸應收賬款 退回客戶是全額收稅點借主營業(yè)務成本一服務費62500貸現(xiàn)金59375,營業(yè)外收入一稅金,這樣寫對嗎 老師指導一下怎么寫分錄合理
票務代理公司收入怎么入賬。 例如,本公司需要收客戶3500的機票款,需要支付航空公司3400的機票款,中間差額為1000元是我的收入,這筆業(yè)務我已經按照差額開票了。賬務處理: 借:應收賬款3500 貸:主營業(yè)務收入 990.1 應交稅費——增值稅(銷項稅)9.9 應付賬款 3400 這個賬務處理是正確的嘛
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
是的 我這樣賬務處理沒有問題吧
我是按差額征稅,我就按差額確定收入。這個沒有沒有問題吧
收到機票款 借:銀行存款3500 貸:主營業(yè)務收入99.01 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)0.99 其他應付款3400