你好;? 你抵減了是因為你是現(xiàn)代服務(wù)或者生活服務(wù) 有進項稅加計扣除 ; 你做賬 ; 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ;其他收益或者營業(yè)外收入 (這個金額是抵減的 ) 、 你先把進項稅和銷項稅分別結(jié)轉(zhuǎn)
您好老師,我公司去年稅控費賬上記在了進項稅額,申報表記在了表4,因為一直沒有銷項,申報表沒有抵減,所以我賬上進項留抵稅額比申報表多280元,這月我申報時想把這部分抵減掉,怎么調(diào)整呢?
老師,我上期留底稅額100元,這期銷項200,又認證了進項300,又剩余留抵200,這個分錄怎么寫
老師,我這個月進項留底了,但是留底的金額是用82905.34元減去67120.34元,再減去342.85元才得出留底15442.15元的,那這個分錄怎么搞?
老師,公司是有加計抵減的,我銷項減去進項=64.26元,然后在附表四把64.26給抵減了,我這個分錄怎么寫???
老師,銷項減去進項=64.26元,這個金額在附表四又被抵減了,分錄怎么寫啊?
老師,請問公司自己的支出比如安裝服務(wù),買的拖把池,五金掛件,長燈,廚衛(wèi)燈,淋雨花灑套裝,閥門龍頭,幾百塊的家具柜子那種,還有七百的家用清潔電器具,智能座便器這個貴點2900,這些費用放在一起這個可以往哪計,可以都計入管理費用-修理費嗎
2024年度應納稅所得額105萬,人員200人,資產(chǎn)總額4000萬。應交企業(yè)所得稅計算公式
關(guān)于政策性搬遷收到的補貼資金,請問應該在賬面哪個科目記賬,對應的數(shù)據(jù)在進行企業(yè)所得稅匯時應該填報哪張報表?
請問在農(nóng)戶買的蔬菜和肉產(chǎn)品,他們都是免稅的么?
您好老師,固定資產(chǎn)是第幾個月計提折舊,無形資產(chǎn)是第幾個月計提攤銷
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤等于利潤表里的利潤總額還是凈利潤
老師你好,我想問一下這個第四小點的公允價值變動損益20500是怎么計算得來的,沒看懂
[微笑]老師,我們22年有一筆收入當時沒有成本,就暫估了成本,后來換了財務(wù)有成本的時候沒有沖暫估,等于結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本,當年所得稅匯算也沒有調(diào),現(xiàn)在賬務(wù)和稅上要怎么處理呢?
老師 可不可以存現(xiàn)金到公賬上 備注投資入股款呢 。投資入股款可以幾萬幾萬的陸陸續(xù)續(xù)存進去嗎。我現(xiàn)在手上有3萬現(xiàn)金,老板叫我存到公賬寫投資入股
老師以前的公司注冊資金多久需要實際繳納,相關(guān)法律文件可以發(fā)給我嗎?
老師,圖片二的加計扣除后面的期末余額還有5457.13,我看賬上是沒有這個賬的,我需要做嗎?
你好 ;? ? 可以先不做;? ?在你繳納的分錄的時候;? 貸方抵減了多少; 就 走多少其他收益雄營業(yè)外收入? ?
好的,謝謝老師,
不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??