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每月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,稅局又要求每月申報增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅要跟銷項(xiàng)稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理啊?每月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

2023-06-12 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-06-12 21:04

你好,你可以按需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,而不是全部認(rèn)證了,這樣賬面和申報表的進(jìn)項(xiàng)就是一致的。 每個月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 21:09

那我認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng),那我?guī)っ嫔弦呀?jīng)入賬的多于稅局認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦,就是我只勾選一部分,但是另一部分沒勾選我已經(jīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生時已經(jīng)記到進(jìn)項(xiàng)稅了?這個要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-06-12 21:10

你好,另一部分沒勾選我已經(jīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生時已經(jīng)記到進(jìn)項(xiàng)稅額,就需要調(diào)整計(jì)入到商品或材料成本才是的

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 21:15

那我那部分想留到下個月去抵扣呢,有沒有哪個科目怎么去做

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齊紅老師 解答 2023-06-12 21:15

你好,可以通過? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 科目核算?

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 21:16

這個是在哪個科目呢?應(yīng)交稅費(fèi)第幾級科目?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 21:17

你好,是 三級科目:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?)

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 21:17

具體分錄怎么做呢?比如我本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅200,稅局增值稅只抵扣100,剩下100下個月抵扣,那這個月和下個月分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 21:19

你好,這種不屬于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額情況。 這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)200

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 21:20

那進(jìn)項(xiàng)稅不就借方還有100?為什么這種不算待抵扣認(rèn)證呢

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齊紅老師 解答 2023-06-12 21:21

你好,本月銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅200,這種情況留抵稅額本來就有100啊 因?yàn)槎颊J(rèn)證了,就不屬于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 這種情況?

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 21:28

稅局要求不要認(rèn)證太多,所以稅局那進(jìn)項(xiàng)稅100我就沒去認(rèn)證,那這部分要怎呢做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-06-12 21:29

你好,進(jìn)項(xiàng)稅100我就沒去認(rèn)證,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是變成了100??

你好,進(jìn)項(xiàng)稅100我就沒去認(rèn)證,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是變成了100??
你好,進(jìn)項(xiàng)稅100我就沒去認(rèn)證,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是變成了100??
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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 22:05

就是我本月按業(yè)務(wù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬是200,銷項(xiàng)是100,那我稅局只認(rèn)證100的進(jìn)項(xiàng)稅,那我賬上不是還留有100的進(jìn)項(xiàng)額,那這部分怎么做賬呢

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快賬用戶5526 追問 2023-06-12 22:07

相當(dāng)于本來銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=本月應(yīng)交的增值稅。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)交增值稅是借方在賬上。但我稅局只認(rèn)證一部分進(jìn)項(xiàng),剩下的借方的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?需要轉(zhuǎn)出來嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-13 07:52

你好,稅局只認(rèn)證一部分進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是100??

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你好,你可以按需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,而不是全部認(rèn)證了,這樣賬面和申報表的進(jìn)項(xiàng)就是一致的。 每個月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2023-06-12
同學(xué)你好,賬務(wù)上可以選擇部分不勾選計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中
2023-06-12
這種處理存在一定風(fēng)險且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會引起稅務(wù)風(fēng)險。稅務(wù)機(jī)關(guān)對于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購和銷售時間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來達(dá)到目的。
2024-09-04
同學(xué)你好,什么原因?qū)е碌??是否有無票收入?
2024-06-29
用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少,沒認(rèn)證的計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-04-12
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