同學(xué),你好 年收入不滿12萬(wàn)免稅,這個(gè)是特別優(yōu)惠
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒(méi)超過(guò)6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過(guò)6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
老師,您好,我想問(wèn)一下,兩個(gè)公司都給我申報(bào)個(gè)稅,年收入共11萬(wàn),不超過(guò)12萬(wàn),匯算清繳時(shí)有補(bǔ)稅金額,但是系統(tǒng)說(shuō)不超過(guò)12萬(wàn)享受免申報(bào),那還需要補(bǔ)稅嗎
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)補(bǔ)交稅款不超過(guò)400元,或年應(yīng)稅收入不超過(guò)12萬(wàn)元,可以選擇免申報(bào) 工資薪資免稅額是6萬(wàn),那剩下的6萬(wàn)是什么?
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過(guò)了6萬(wàn)的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬(wàn),我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬(wàn),不能再減,所以5.4萬(wàn)工資需要交稅,大概是2900多,想問(wèn)下,政策不是綜合所得不超12萬(wàn),就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
我想請(qǐng)教下大家,正常個(gè)人所得稅不超6萬(wàn),不交個(gè)稅,我公司有一個(gè)年收入10萬(wàn)多,她點(diǎn)了,免12萬(wàn)的收入,免匯算清繳,也沒(méi)交稅,正常是不超6萬(wàn),還是12萬(wàn)呢?
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思???
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)公司要注銷 有開社保的費(fèi)登記信息,現(xiàn)在要注銷單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽(yáng)
調(diào)整對(duì)銀行的報(bào)表,可不可以調(diào)高存貨?會(huì)不會(huì)有什么影響
老師找工作這個(gè)職位要求,的賬務(wù)處理是什么呢
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思