同學(xué)您好,你好, 是不可以的
老師 咨詢一下 個(gè)體工商戶第三季度開(kāi)票超30萬(wàn)了 有個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 核定征收的;如果第四季度開(kāi)票控制一下 明天匯算清繳會(huì)有退稅嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體季度開(kāi)票在30萬(wàn)以內(nèi)免征個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)三十萬(wàn)是按年度不超過(guò)120萬(wàn)算,還是,每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),如果我一季度沒(méi)開(kāi)票,二季度開(kāi)了50萬(wàn),是不是也要交稅
老師,如果在同一個(gè)城市兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅,但全年收入沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳嗎?如果前半年在一個(gè)省工作,申報(bào)個(gè)稅,后來(lái)去了另一省工作,申報(bào)個(gè)稅,但全年收入沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),這樣需要個(gè)稅匯算清繳嗎?
老師 如果第一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn),但是一年沒(méi)有滿120萬(wàn) 做做匯算清繳這個(gè)稅能退嗎?
小規(guī)模季度銷(xiāo)售如果超過(guò)了30萬(wàn),假如銷(xiāo)售是45萬(wàn),那是不是應(yīng)交增值稅就是:45萬(wàn)/1.03*0.03=13106.8稅額 還有如果我雖然2季度超過(guò)了30,但我最后全年沒(méi)有超過(guò)120,那二季度這個(gè)增值稅還是必須先交嗎?
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買(mǎi)的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車(chē)行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車(chē)城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類(lèi)幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒(méi)有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),但是我們公司打算買(mǎi)車(chē),買(mǎi)車(chē)匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄