你好,你看一下你的消費(fèi)稅申報(bào)的對不對,上面提示申報(bào)的是不對。
請問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時(shí)顯示增值稅申報(bào)對比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個(gè)月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會(huì)這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理?。?/p>
老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示“您當(dāng)前存在增值稅,消費(fèi)稅申報(bào)比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票” 提示是2023年4月的 請問老師這要怎么處理?
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報(bào)時(shí)把免稅銷售額更正為1%申報(bào),稅局讓把免稅的發(fā)票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時(shí)已按稅局意思操作,報(bào)第二季度時(shí),就把重新開具的沖紅發(fā)票+重開的金額沒有申報(bào),現(xiàn)在稅局給出的提示為增值稅消費(fèi)稅申報(bào)比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票,請問應(yīng)該如何處理
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票。查看詳情 老師 我沒有消費(fèi)稅怎么會(huì)有這個(gè)的啊
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個(gè)進(jìn)去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)稅,這個(gè)情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級會(huì)計(jì)的中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來得及么?
具體的你最好讓你稅務(wù)局那邊給你查一下。
為什么當(dāng)時(shí)通過了,
挺奇怪的
當(dāng)時(shí)你們系統(tǒng)是不是沒有比對。
4月還是0申報(bào)
你的銷售額是多少的?
看下你的增值稅銷售額和消費(fèi)稅的銷售額
都是0的呀
上月調(diào)了前年度虧損
那你看下其他月份的。
這個(gè)會(huì)影響嗎
你好,你現(xiàn)在已經(jīng)影響了。他不一定非得是這個(gè)月的,上一個(gè)月大上一個(gè)月以前年度的都會(huì)有影響。