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老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示“您當(dāng)前存在增值稅,消費(fèi)稅申報(bào)比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票” 提示是2023年4月的 請問老師這要怎么處理?

2023-06-12 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-12 10:06

你好,你看一下你的消費(fèi)稅申報(bào)的對不對,上面提示申報(bào)的是不對。

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:06

具體的你最好讓你稅務(wù)局那邊給你查一下。

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快賬用戶5495 追問 2023-06-12 10:08

為什么當(dāng)時(shí)通過了,

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快賬用戶5495 追問 2023-06-12 10:08

挺奇怪的

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:09

當(dāng)時(shí)你們系統(tǒng)是不是沒有比對。

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快賬用戶5495 追問 2023-06-12 10:10

4月還是0申報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:11

你的銷售額是多少的?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:11

看下你的增值稅銷售額和消費(fèi)稅的銷售額

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快賬用戶5495 追問 2023-06-12 10:13

都是0的呀

都是0的呀
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快賬用戶5495 追問 2023-06-12 10:15

上月調(diào)了前年度虧損

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:15

那你看下其他月份的。

頭像
快賬用戶5495 追問 2023-06-12 10:15

這個(gè)會(huì)影響嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-12 10:18

你好,你現(xiàn)在已經(jīng)影響了。他不一定非得是這個(gè)月的,上一個(gè)月大上一個(gè)月以前年度的都會(huì)有影響。

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你好,你看一下你的消費(fèi)稅申報(bào)的對不對,上面提示申報(bào)的是不對。
2023-06-12
您好,提示是咱沒有按時(shí)申報(bào),系統(tǒng)給鎖了哦,是不是上季度 沒有申報(bào)
2024-01-09
同學(xué)你好 查詢一下看看哦 稅局給你核定了嗎
2023-10-20
出現(xiàn)“增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票”的提示,通常意味著稅務(wù)系統(tǒng)在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)比對時(shí)發(fā)現(xiàn)了不一致或逾期未申報(bào)的情況。盡管您在申報(bào)時(shí)并沒有收到比對未通過的通知,但可能是由于數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)更新或其他原因?qū)е碌谋葘Σ环?針對這個(gè)問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù):再次仔細(xì)核對您的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有信息準(zhǔn)確無誤。特別注意數(shù)值、計(jì)算公式和稅率等是否正確。 2.聯(lián)系稅務(wù)部門:如果確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,建議盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),了解具體的問題所在。提供您的申報(bào)記錄和相關(guān)證明文件,以便稅務(wù)人員能夠迅速定位問題。 3.補(bǔ)正申報(bào)或提交說明:根據(jù)稅務(wù)部門的要求,可能需要對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正或提交相關(guān)說明。確保按照稅務(wù)部門提供的指引進(jìn)行操作。 4.等待處理:在提交補(bǔ)正或說明后,需要等待稅務(wù)部門處理。這個(gè)過程可能需要一定時(shí)間,請保持與稅務(wù)部門的溝通,以便及時(shí)了解進(jìn)展。 5.恢復(fù)賦額和開具發(fā)票:一旦問題得到解決,稅務(wù)部門會(huì)恢復(fù)您的賦額,您就可以正常開具增值稅發(fā)票了。
2023-12-07
你好,這需要和你們主管稅務(wù)局溝通一下,后臺(tái)給你解決解鎖
2023-07-14
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