發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?
2.海峰房地產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)自行 開發(fā)了房地產(chǎn)項目,施工許可證注明的開 工日期是2015年1月10日,2016年2月1 日開始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共 取得預(yù)收款5250萬元,已按照營業(yè)稅規(guī) 定申報繳納營業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對上 述預(yù)收款開具收據(jù),未開具營業(yè)稅發(fā)票。 該企業(yè)2016年6月又收到預(yù)收款5250萬 元。2016年6月共開具了增值稅普通發(fā) 票10500萬元(含2016年4月30日前取 得的未開票預(yù)收款5250萬元,和2016年 6月收到的5250萬元),同時辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 轉(zhuǎn)移手續(xù)。 2016年6月還取得了建筑服務(wù)增值 稅專用發(fā)票價稅合計1110萬元(其中:注 明的增值稅稅額為110萬元)。經(jīng)計算,本 期允許扣除的土地價款為1500萬。 要求分別選擇一般計稅方法和簡易 計稅方法計算該企業(yè)在7月申報期應(yīng)申報
2.A房地產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)自行開發(fā)了B房地產(chǎn)項目,該項目施工許可證注明的開工日期是2015年3月15日,2016年1月15日開始預(yù)售房地產(chǎn),至2016年4月30日共取得預(yù)售款5250萬元,已按照營業(yè)稅規(guī)定申報繳納營業(yè)稅。A房地產(chǎn)企業(yè)對上述預(yù)收款開具收據(jù),未開具營業(yè)稅發(fā)票。該企業(yè)2016年5月又收到預(yù)售款5250萬元。2016年6月共開具了增值稅普通發(fā)票10500萬元(含2016年4月30日前取得的未開票預(yù)售款5250萬元和2016年5月收到的5250萬元),同時辦理房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。試計算該納稅人在7月申報期應(yīng)申報多少增值稅
老師您好,A企業(yè)與個人簽訂了房租合同,A企業(yè)每月按時支付月房租,但因未開發(fā)票,所以每月暫時未幫個人申報個稅,6月企業(yè)收到了代開發(fā)票(1-6月發(fā)票總額8400元),請問現(xiàn)在在5月所屬期該怎么申報個稅?
老師,我企業(yè)是一般納稅人,4月份里收到一張原材料發(fā)票含稅5萬元,我已在5月申報4月稅務(wù)的時候勾選抵扣了。但在5月份的時候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在又重新開了一張給我。 老師,4月、5月,6月的這每個環(huán)節(jié)我該怎么處理這賬務(wù)?
請問各位老師,公司租了個人房東的住宅房,房租是員工每月個人微信轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在想讓房東個人開發(fā)票給公司做成本票抵扣企業(yè)所得稅,有幾個疑問? 1.是不是以房東和公司簽的租賃合同才可以開發(fā)票?注冊營業(yè)執(zhí)照時是股東個人和房東簽的租賃合同 2.員工私人付的租金開了發(fā)票是不是可以報銷給員工,怎么做賬? 3.房東個人怎么開發(fā)票給公司?
老師您好請問,建筑行業(yè)包清工,開發(fā)票是建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)嗎?
叉車銷售租賃公司,購進(jìn)的叉車計入庫存商品,出租后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),按月計提折舊。租期結(jié)束后是又轉(zhuǎn)回庫存商品嗎?按原價還是什么金額轉(zhuǎn)庫存商品呢?
老師,個體戶注銷需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理嗎,還是網(wǎng)上辦理就可以了
老師,投入產(chǎn)出法一般納稅人,我怎么確定開進(jìn)原材料的數(shù)量跟銷售數(shù)量持平呢?
單位就老板一個人,老板社保在公司繳納,老板不領(lǐng)工資,繳納的社保個人承擔(dān)部分做在其他應(yīng)收款,然后工資這塊借應(yīng)付職工薪酬金額為個人承擔(dān)社保部分,貸記其他應(yīng)收款,這樣做可以嗎
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
公司個稅已報,現(xiàn)在還能申報農(nóng)民工個稅嗎
老師計提五險:是計提單位部分還是個人部分
老師你們,我們這邊賣東西直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,期末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本損益嘛,
工業(yè)紅包入什么 比較 好
發(fā)票上沒有備注代扣代繳,但是稅務(wù)局代開時有說需要幫個人進(jìn)行代扣代繳,完稅證明上也沒有顯示個稅,說明代開時沒有繳納。
你好,那你就一次申報 在六月份分類所得里面有一個財產(chǎn)租賃,按照這里面填寫。填寫的是發(fā)票上面的不含稅金額。
但是一次性申報7000元,個稅代繳的個稅比例會比每月申報的比例高很多呀老師,有沒有其他方法?
那就按月開發(fā)票。你現(xiàn)在沒法按月開的。
可我們是按月支付的,就是發(fā)票是一次性開了6個月的。
你好,因?yàn)榘l(fā)票一次性開,你得一次性代扣代繳個稅,你想要按月的話,你得按月開發(fā)票,但是現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)不了了,一到六月份已經(jīng)過完了。
現(xiàn)在是5月所屬期,我可以在5月所屬期里申報1-5月的,剩余6月的在下個月申報所屬期6月的申報一個月的么?
你好,這種有風(fēng)險的,這個你自己決定就行。
因?yàn)榍皫滋煲矄柫肆硗庖粋€學(xué)堂老師,她說根據(jù)按月支付,申報就行,不用看一次性發(fā)票上金額,所以當(dāng)時直接去開了一個1-6月總金額發(fā)票,現(xiàn)在老師您這是說要根據(jù)一次性發(fā)票金額直接申報,那該怎么處理呢
那你之前不是沒有申報,具體你可以問一下你稅務(wù)局,因?yàn)槲覀冞@邊查的話就查發(fā)票的
如果是當(dāng)月支付,下月申報這個月的所屬期時代扣個稅,那么即使沒有按月開發(fā)票,直接去開一個半年發(fā)票總金額也是可以的嗎?
最好按月開發(fā)票。按月支付按月開。
好的,另外還想問一下,如果企業(yè)取得發(fā)票,但是沒有進(jìn)行代扣代繳,是不是在明年企業(yè)所得稅匯算時需要調(diào)增這筆金額?
對的,是的,而且稅務(wù)局會找你們的,要求你們單位補(bǔ)上這筆錢。
補(bǔ)上這筆錢是什么意思?是要求申報代扣個稅嗎?
好,就是要求你們單位申報,你單位出這個錢。
那如果這樣子的話,后面補(bǔ)申報,也就可以做稅前扣除了咯。匯算時應(yīng)該也不用再調(diào)增吧?
是是的,是這么做的。