對,得簽訂租賃合同需要看合同
想問一下 我們跟房產(chǎn)中介公司簽租房合同,租金和押金也是對公付給房產(chǎn)中介公司的,他們給過來的租金發(fā)票是房東個人代開的,中介只是代收租金不給開票,且我們沒法和房東個人簽合同,這怎么合理解決入賬問題?怎么操作才算符合要求
您好!我們是小規(guī)模公司,個人出租住宅房屋給我們做辦公室,他房東交了個稅和房租稅,這樣我們是不是就可以那租賃合同來做賬了呢?還是房東還需要開什么發(fā)票給我們做賬嗎?
公司成立時股東個人和房東簽的租房合同,股東個人名義付款的,開了公司發(fā)票,可以入公司費用,稅前可以扣除嗎?主要是現(xiàn)在她又不是股東
員工租房由個人和房東簽合同,也一直由員工給房東轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在能不能補簽一個公司跟房東簽租房協(xié)議,并把之前員工給房東打的錢打給房東,然后讓房東給員工原路退回?這樣房東就能直接給公司開票了,開的票是兩年的,能正常做抵扣嗎?
公司給員工租賃一套房子住,房東是個人。每個月房租1300,一年到期后房東去稅務局代開增值稅發(fā)票,但是房東還有個人所得稅需要公司出,請問增值稅,附加稅,房產(chǎn)稅,個人所得稅怎么計算到發(fā)票金額里比較合適,
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應商在9月10日開了發(fā)票,結果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應商,供應商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務記賬,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復,謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應稅項目和非應稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
這是可以給個人報銷的,借管理費用房租 貸銀行存款就行
房東個人是需要去稅務局大廳給企業(yè)開發(fā)票的
公司和房東簽的租賃合同 需要蓋公司的章對嗎
對雙方的話都得簽字或者蓋章的
這個租金 開票金額可以開比實際金額多一點嗎
這個一般來說肯定是你合同金額一致的開票金
合同需要簽法人或股東的名字嗎
這個沒這個沒有強制要求的
還是簽單位名字就可以了,法人代表需要簽嗎
只要有你們單位的蓋章就可以了,不一定要簽字兒呢
好的 房東個人承擔的稅費是什么?稅點是多少呢
主要涉及到個人所得稅增值稅附加稅,但是稅點多少得看你們當?shù)氐木唧w規(guī)定
報銷這個費用跨年可以入賬嗎,在匯算清繳完成前報銷都可以的吧
比如說這個費用是本年度的,你在匯算清繳前拿到發(fā)票就可以報銷
那發(fā)票可以跨年開嗎,今年開的發(fā)票能入去年的成本票嗎
今年的發(fā)票屬于去年的費用才可以放到去年里面
本年度的費用 在第二年才報銷 那入賬的時期不是第二年的日期嗎
比如說本年度發(fā)生的費用,但是發(fā)票還沒來呢,你可以先暫估費用,等發(fā)票來了以后把這個發(fā)票附在后面
費用暫時沒有發(fā)票的 平時做賬是怎么做,到年底的賬又怎么處理呢? 還有老師公司公賬上有筆收入沒有給對方開發(fā)票到年底了怎么做賬務處理,可能跨年會給對方補開發(fā)票的,又怎么做賬? 謝謝老師的專業(yè)解答
就是你們收到了錢還沒給對方開票,先進入到預收賬款,等第二年開票的時候再沖銷預收賬款
是沒有發(fā)票的費用,你做賬的時候直接計入到相關的成本費用里面,等后面拿到發(fā)票的時候直接附在這個憑證后面就可以了