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您好!老師麻煩問(wèn)一下店面水電費(fèi)怎么計(jì)提發(fā)票次月才能開(kāi),店面房租怎么攤銷(xiāo),如何做憑證和分?jǐn)偙?/h1>

2023-06-11 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-11 09:05

您好,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 收到發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 分?jǐn)偙砭驮贓XCEL里做明細(xì),給個(gè)郵箱我發(fā)您可以么

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:21

1067748581老師QQ郵箱

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齊紅老師 解答 2023-06-11 09:24

您好,好的,郵件已發(fā)送

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:38

謝謝老師

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:42

老師我們是小規(guī)模納稅人,做憑證也是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 09:42

您好,那咱不能抵扣進(jìn)項(xiàng),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 收到發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款? ?貸:銀行

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:44

但是這些費(fèi)用是員工申請(qǐng)備用金支付的

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齊紅老師 解答 2023-06-11 09:45

您好,那下面這個(gè)代:銀行,改為請(qǐng)備用金 的同事那個(gè)往來(lái)科目?

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:45

房租支付確定拿不回發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-11 09:46

您好,沒(méi)有票?借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款(請(qǐng)備用金 的同事), 成本費(fèi)用不能扣除,年度匯繳時(shí)全部要納稅調(diào)增的

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:50

你好老師店面裝修攤銷(xiāo)是多久一年嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 09:54

您好,一般跟我們租房的期間一樣時(shí)間,如租賃是2年,就是攤銷(xiāo)2年,不過(guò)您攤銷(xiāo)一年也是可以的

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快賬用戶(hù)3309 追問(wèn) 2023-06-11 09:59

好的老師我按照一年攤銷(xiāo)

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齊紅老師 解答 2023-06-11 10:04

您好啊,挺好的,祝您生活愉快

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您好,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 收到發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 分?jǐn)偙砭驮贓XCEL里做明細(xì),給個(gè)郵箱我發(fā)您可以么
2023-06-11
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用,租金和物業(yè)費(fèi),貸待攤費(fèi)用或者預(yù)付賬款。
2025-03-21
你好,次月取回專(zhuān)用發(fā)票時(shí) 沖銷(xiāo)計(jì)提,借:其他應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用-房租/水電 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:管理費(fèi)用-房租, 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等科目
2022-04-09
可以 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 無(wú)票收入和有發(fā)票的收入合計(jì)30萬(wàn)內(nèi)免增值稅 無(wú)票收入和我上面的一樣做
2021-04-02
您好,商家給的返利直接用來(lái)進(jìn)車(chē),那可以直接沖銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。發(fā)票上有折扣金額直接按照折扣后的入賬即可。
2022-10-19
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