你好同學(xué) 該工業(yè)企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)稅收入等于1700+700+250+100=2750

計(jì)算題資料1:某工業(yè)企業(yè),從業(yè)人員95人,資產(chǎn)總額為2800萬(wàn)元,2019年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下(1)當(dāng)年銷(xiāo)售產(chǎn)品收入700萬(wàn)元,對(duì)外提供培訓(xùn)收入120萬(wàn)元。國(guó)債利息收入250萬(wàn)元、取得對(duì)境內(nèi)居民企業(yè)的投資收益100萬(wàn)元;(2)全年產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為550萬(wàn)元;(3)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元,其中10萬(wàn)元為資本化的利息(4)管理費(fèi)用共計(jì)98萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用共計(jì)50萬(wàn)元,其中列支的廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元;(5)營(yíng)業(yè)外支出中通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,稅收罰款支出5萬(wàn)元,稅收滯納金2.73萬(wàn)元(6)稅金及附加20萬(wàn)元(7)上年廣告宣傳費(fèi)超支20萬(wàn)元。依上述資料,該2019年企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬(wàn)
計(jì)算題 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)年銷(xiāo)售品收入1000萬(wàn)元,對(duì)外提供培訓(xùn)收入250萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元、取得符合條件的對(duì)境內(nèi)居民企業(yè)的投資收益300萬(wàn)元。(2)全年產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為700萬(wàn)元。(3)全年發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用共計(jì)50萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用共計(jì)200萬(wàn)元,其中列支廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)120萬(wàn)元。(5)營(yíng)業(yè)外支出通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款30萬(wàn)元,稅收罰款支出6萬(wàn)元,滯納金1萬(wàn)元。(6)稅金及附加28萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算收入總額;(2)計(jì)算利潤(rùn)總額; (3)計(jì)算應(yīng)納稅所得額; 4)計(jì)算應(yīng)交所得稅。
某工業(yè)企業(yè)2021年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、當(dāng)年銷(xiāo)售產(chǎn)品收入700萬(wàn)元,對(duì)外培訓(xùn)收入(其他業(yè)務(wù)收入)120萬(wàn)元。國(guó)債利息收入250萬(wàn)元。2、全年產(chǎn)品銷(xiāo)售成本550萬(wàn)元。3、全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元,其中10萬(wàn)元為資本化的利息。4、全年管理費(fèi)用98萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用50萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)30萬(wàn)元)。5、營(yíng)業(yè)外支出中通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,稅收罰款支出5萬(wàn)元,滯納金2.73萬(wàn)元。6、稅金及附加20萬(wàn)元。7、上年廣告費(fèi)超支20萬(wàn)元。
某工業(yè)企業(yè)2021年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、當(dāng)年銷(xiāo)售產(chǎn)品收入700萬(wàn)元,對(duì)外培訓(xùn)收入(其他業(yè)務(wù)收入)120萬(wàn)元。國(guó)債利息收入250萬(wàn)元。2、全年產(chǎn)品銷(xiāo)售成本550萬(wàn)元。3、全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元,其中10萬(wàn)元為資本化的利息。4、全年管理費(fèi)用98萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用50萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)30萬(wàn)元)。5、營(yíng)業(yè)外支出中通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,稅收罰款支出5萬(wàn)元,滯納金2.73萬(wàn)元。6、稅金及附加20萬(wàn)元。7、上年廣告費(fèi)超支20萬(wàn)元。
某工業(yè)企業(yè)2021年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、當(dāng)年銷(xiāo)售產(chǎn)品收入700萬(wàn)元,對(duì)外培訓(xùn)收入(其他業(yè)務(wù)收入)120萬(wàn)元。國(guó)債利息收入250萬(wàn)元。2、全年產(chǎn)品銷(xiāo)售成本550萬(wàn)元。3、全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元,其中10萬(wàn)元為資本化的利息。4、全年管理費(fèi)用98萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用50萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)30萬(wàn)元)。5、營(yíng)業(yè)外支出中通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款40萬(wàn)元,稅收罰款支出5萬(wàn)元,滯納金2.73萬(wàn)元。6、稅金及附加20萬(wàn)元。7、上年廣告費(fèi)超支20萬(wàn)元。求企業(yè)所得稅稅額
做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢(qián)不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒(méi)收到客戶(hù)的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開(kāi)發(fā)票,這種可以開(kāi)發(fā)票嗎?我還沒(méi)收到錢(qián)
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來(lái)運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)運(yùn)費(fèi)本來(lái)就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來(lái)的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬(wàn)成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?

