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老師你好,2023.4月付了100萬的保證金,當時分錄借:其他應收款100萬,貸:銀行存款100萬,但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除,剩余的628500退還給我們,這種情況要怎么做發(fā)錄呢?小規(guī)模納稅人,對方可開票

2023-06-10 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-10 14:47

貨款就是你們應該支付給對方都對嗎

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快賬用戶2454 追問 2023-06-10 14:51

老師,是的呢

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:52

你們采購貨物的時候,借,庫存商品貸,應付賬款 從其他應收款里面抵 借應付賬款 貸其他應收款

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快賬用戶2454 追問 2023-06-10 14:55

我們只是中間商,貨物不過我們就直接發(fā)給客戶了

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:56

但是你們也應該這么做的

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快賬用戶2454 追問 2023-06-10 14:57

是不是只要做:借:預付賬款371500,貨:其他應收款 371500

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齊紅老師 解答 2023-06-10 14:57

對,你這么做的話也可以

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貨款就是你們應該支付給對方都對嗎
2023-06-10
你好同學 借銀行存款628500 貸其他應收款628500
2023-06-11
同學你好 直接計入費用科目就可以了
2022-07-08
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應付賬款 1.13
2023-11-20
你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
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