你好,月不超過3萬,季度不超過9萬,免稅,這個是生產(chǎn)經(jīng)營所得定期定額才有這個政策的
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎?下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀?
老師,我想咨詢一下下面的問題:就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? 下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個人名下有兩個個體營業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個體經(jīng)營所得的問題唄? ?畢競有兩個個體戶的店,有兩處收入??!
核定征收的需要匯算清繳嗎? ? ?就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? ? ?下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報個稅?
你申報生產(chǎn)經(jīng)營,否則在哪里申報的?
也就是說 這個不適用于查賬征收的個體戶。選擇查賬征收的個體戶就嚴(yán)格按照 3%-45%的 累進(jìn)稅率來算。 個體戶也有每個月5000的費(fèi)用免除,那一年就是60000的費(fèi)用扣除,起征點(diǎn)是30000. 那也就說 查賬個體戶,每年 年所得額不超過90000,也是免經(jīng)營所得稅的對嗎?
對的,是的,是這么做的。
我這個體戶,就是客戶買材料,我投入個時間,幫忙做裝修服務(wù),就是個時間投入,那在報賬時候我的成本費(fèi)用咋寫? 查賬征收的個體戶,需不需要做財務(wù)制度備案,和銀行帳戶備案,可是我這小個體戶,也沒有開公戶,另外每個季度也要上傳財報嗎
你好,裝修服務(wù)對應(yīng)的是人工費(fèi)和材料費(fèi),還有間接的費(fèi)用 看一下你實際發(fā)生了什么。
查賬征稅的,需要做賬務(wù)處理,也需要做制度備案 我這邊不申報財務(wù)報表
好的老師
不用客氣 周末愉快