您好,查6401.04這個明細賬,是不是有客戶退了多沖了金額
老師你好,我公司有一筆2021年12月的預收款未開票收入500萬,現(xiàn)在要做賬,如果現(xiàn)在做到當月,借預收貸以前年度損益調整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去產成品下到哪個月,有點不太懂,因為報表稅務局要求改2021年12月的報表,只是賬做到這個月
老師:我們是烤鴨湯鍋店,我這個月做完賬,弄報表時發(fā)現(xiàn)成本這款結轉損益后剛好平和成負數(shù),這是什么原因呢?我改怎么查找呢?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務成本-負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結轉,但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結轉成本的時候就會設計到主營業(yè)務成本,怎么處理呢
老師您好,我們是一般納稅人門窗廠,然后發(fā)現(xiàn)去年2022年7月之前的成本一直都沒有結轉,因為這個賬當時剛接上不會做,后面今年做賬的時候才發(fā)現(xiàn),老師現(xiàn)在應該怎么辦呢
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計,今天結賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產負債表的本期盈余-1152一樣,是負數(shù)。然后我年度結轉后,再結年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產負債表的“負債+所有者權益合計”的期末余額數(shù)不等于資產合計期末余額,而且還比資產合計數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調。是不是預算會計結轉后還要調到財務會計賬上,叫什么差異調整?
在稅務稽查中,增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入之間的不一致經常受到關注。導致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個人社保的會計分錄
你好老師個體戶經營超市購買的擴音器會計分錄怎么做
你好老師個體戶經營超市去購蔬菜發(fā)生的飯費住宿會計分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費單今年收到,如何作會計分錄
財管31題怎么做,謝謝
老師,供應商是一般納稅人稅率是13%,我給他委外加工,加工費稅率是多少,如果不是一般納稅人又是多少加工費的
老師,我北京的企業(yè),我想要公示我的實際經營地址,請問怎么操作
請問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補入賬嗎?
我查了,盤存,購進,都沒發(fā)現(xiàn)哪里出錯呢?
我從公司供應鏈的系統(tǒng)導出來數(shù)據(jù)又是這樣的
您好,這個盤存轉出負數(shù)導致的了
這種我還怎么處理呢?
您好,這個不用處理了,我理解這是盤盈了吧
可是我結轉損益后成本這里成負數(shù)或者剛好做平,那金蝶取數(shù)據(jù)這部分他就沒有數(shù)據(jù)了或者成負數(shù),報表的成本這部分也沒有了
您好,盤盈沖減了成本,成本就是沒有了啊
這種報表數(shù)據(jù)弄上去有問題沒有呢
您好,報表是主營業(yè)務成本一個總數(shù),他是正的,沒問題的
那種做平了的,就剛好是購進-出貨與盤存數(shù)剛好一致是嗎?
您好,是的,這樣就是沒有盤虧的