你好!這個(gè)不用處理。是會(huì)有這個(gè)差異
老師:資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表具有勾稽關(guān)系(資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“未分配利潤(rùn)” + 利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)“凈利潤(rùn)” = 資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)“未分配利潤(rùn)”) 會(huì)不會(huì)因?yàn)檎{(diào)整暫估金額補(bǔ)交所得稅而改變?
老師好!我資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)年初數(shù)?利潤(rùn)表中本年利潤(rùn),不等于未分配利潤(rùn)期末數(shù),因?yàn)閰R繳時(shí)有企業(yè)所得稅,這個(gè)要調(diào)整嗎?
老師,本月補(bǔ)繳所得稅記到未分配利潤(rùn)里,填財(cái)報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初數(shù)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)差,正好差這筆調(diào)整的所得稅,這怎么處理
老師,本月補(bǔ)繳所得稅記到未分配利潤(rùn)里,填財(cái)報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初數(shù)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)差,正好差這筆調(diào)整的所得稅,這怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn):資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)(虧本沒(méi)所得稅)有差額,請(qǐng)問(wèn)怎么查找原因?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶開(kāi)通了公帳戶怎么把錢(qián)轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒(méi)有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,除了把該開(kāi)的票開(kāi)了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問(wèn)一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門(mén)來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒(méi)給買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說(shuō)沒(méi)給員工買(mǎi)社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買(mǎi)入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開(kāi)專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說(shuō)個(gè)稅沒(méi)報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?