你好!這個(gè)計(jì)入比如生產(chǎn)成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
公司給勞務(wù)派遣公司付了社保,服務(wù)費(fèi)的款,勞務(wù)派遣公司給我們開了發(fā)票,這個(gè)怎么做賬呢
用人單位支付勞務(wù)派遣工的服務(wù)費(fèi)、工資、社保時(shí)怎么做賬
老師 , 我們單位的銷售人員和勞務(wù)派遣公司簽的勞動(dòng)合同,我們先轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司 ,然后勞務(wù)派遣公司支付給他工資,這筆轉(zhuǎn)賬是計(jì)入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)?
用人單位,支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做賬
老師好,勞務(wù)派遣單位,差額計(jì)稅,該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資,那勞務(wù)派遣單位的服務(wù)費(fèi)收入分錄怎么寫啊,用人單位把員工工資和服務(wù)費(fèi)一起支付了
老師,直接計(jì)入制造費(fèi)用的車間裝修費(fèi)現(xiàn)金流量怎么填寫
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,已經(jīng)收到稅務(wù)局退回的增值稅。這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師 給我發(fā)下個(gè)體戶查賬征收 季度申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得 這個(gè)申報(bào)的步驟吧 我沒(méi)有申報(bào)過(guò)
老師 我是高新技術(shù)企業(yè),我其中一個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)周期是24.1-24.6.30 可是我6月份考勤表對(duì)應(yīng)的7月份的工資 5月份考勤表對(duì)應(yīng)6月份工資,這樣的話我是按6月考勤畫工時(shí)還是5月考勤畫工時(shí)?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅額期末在借方代表什么
還是有點(diǎn)不明白,這個(gè)余額金額
物業(yè)會(huì)計(jì),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目的設(shè)置,是按照物業(yè)費(fèi),商鋪?zhàn)赓U,車位服務(wù)費(fèi)這樣設(shè)置好,還是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-有票收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入這樣設(shè)置好呢,有票收入就是在開數(shù)電票的,無(wú)票收入就是只開收據(jù)的
老師好,公司買的軟件3520元,請(qǐng)問(wèn)攤銷年限多少?
公司注冊(cè)資金100萬(wàn),已實(shí)繳,現(xiàn)在減資到50萬(wàn),如何做賬務(wù)處理
你好,老師這種票有效嗎
我記的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/直接人工
這個(gè)過(guò)不過(guò)應(yīng)付職工薪酬
你好!也可以的了。也沒(méi)問(wèn)題
我們的應(yīng)付職工薪酬下有勞務(wù)派遣人員工資這個(gè)科目,我們每月支付給勞務(wù)派遣公司這部分人的工資后,勞務(wù)公司按人數(shù)和一定標(biāo)準(zhǔn)收的勞務(wù)服務(wù)費(fèi),我ji計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/直接人工也過(guò)了應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資,老師這樣對(duì)嗎,麻煩仔細(xì)看看我提的問(wèn)題
你好這個(gè)其實(shí)不用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。貸方入應(yīng)付賬款