借:銀行存款 貸:進項

增值稅的賬務處理(進項稅額和銷項稅額科目下的數(shù)額月末怎么處理、進項稅額大于銷項稅額月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)、銷項大于進項又怎么結(jié)轉(zhuǎn))
全面累計增值稅進項大于銷項,年底已繳納銷項稅額怎么處理?會退回來嗎?
老師,收到稅務局退回增值稅進項稅,怎么做賬?
#提問,老師。稅務局退回來的增值稅和附加稅應該怎么進項賬務處理?
進項稅大于銷項稅,已經(jīng)收到稅務局退回的增值稅。這個賬務怎么處理
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權(quán)做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?
借:應交稅費--銷項稅額 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費--進項稅額 借:應交稅費--增值稅留抵稅額 貸:應交稅費--應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:銀行存款 貸:應交稅費--增值稅留抵稅額
如此做分錄,也是可以的
那這個退回的金額,在增值稅申報表里填在哪里呢
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄‘上期留抵稅額退稅’