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進項稅大于銷項稅,已經(jīng)收到稅務局退回的增值稅。這個賬務怎么處理

2025-08-01 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-01 15:40

借:銀行存款 貸:進項

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快賬用戶2644 追問 2025-08-01 16:04

借:應交稅費--銷項稅額 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費--進項稅額 借:應交稅費--增值稅留抵稅額 貸:應交稅費--應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:銀行存款 貸:應交稅費--增值稅留抵稅額

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:06

如此做分錄,也是可以的

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快賬用戶2644 追問 2025-08-01 16:08

那這個退回的金額,在增值稅申報表里填在哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-08-01 16:12

《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄‘上期留抵稅額退稅’

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借:銀行存款 貸:進項
2025-08-01
借:銀行存款 貸:進項轉(zhuǎn)出
2025-11-07
你好,你們符合增量留底的政策嗎?
2022-02-10
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項, 如果需要交稅,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2020-08-30
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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