應(yīng)付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。是不用支付的情況。然后未分配利潤是正數(shù)分給股東分紅,再有錢就把實(shí)收資本退回去。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收,想注銷,報(bào)表上應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,未分配利潤有余額,需要調(diào)整報(bào)表嘛?還是不用調(diào)
老師,分公司注銷時(shí),欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請(qǐng)問做注銷申報(bào)時(shí)其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實(shí)收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實(shí)收資本有什么好的處理方法沒有?
注銷的時(shí)候調(diào)賬是什么意思?應(yīng)收帳款應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,怎么調(diào)賬?
注銷的話,怎么調(diào)整。其他應(yīng)付款、其他應(yīng)付款、實(shí)收資本、未分配利潤,就這四個(gè)科目怎么調(diào)賬注銷的時(shí)候。
老師,需要注銷公司,這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有金額,那我怎么給他調(diào)平,讓未分配利潤為正數(shù) 寫什么分配可以調(diào)整未分配利潤?
怎樣看出開票信息維護(hù)沒有?
老師,做電影院消防工程款 對(duì)方還在營業(yè),聯(lián)系不上對(duì)方付款,之前聯(lián)系過幾次對(duì)方負(fù)責(zé)人說不在那里干了,就拒絕溝通,也發(fā)了催款函,對(duì)方公司都沒回應(yīng),要做壞賬要哪 些證明呢
老師,員工的加班費(fèi)也是通過工資來發(fā)放,交個(gè)稅么
你好老師 請(qǐng)問會(huì)計(jì)憑證里面月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額,包含進(jìn)項(xiàng)里稅額嗎 比如本月進(jìn)貨 借:庫存商品200 借:進(jìn)項(xiàng)26 貸:銀行226 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候: 借主營業(yè)務(wù)成本200 貸庫存商品200 (如以前年度不存在庫存,是不是最高結(jié)轉(zhuǎn)200的庫存?)
老師,老板個(gè)人的小汽車維修費(fèi)讓公司支付,我應(yīng)該怎么處理?
老師,我門幫客戶代買的圖書和圍巾什么的,客人開房費(fèi)結(jié)賬,那我門支付圖書和圍巾時(shí)入費(fèi)用還是成本
老師,在判定一般納稅人還是小規(guī)模納稅人時(shí),基金公司,關(guān)于金融產(chǎn)品,是以差額考慮還是全額
現(xiàn)將一筆應(yīng)收賬款抵扣以前年度多收該供應(yīng)商的部分款項(xiàng),怎樣做分錄
老師,我是一家勞務(wù)公司,我9月份有60人需要發(fā)工資,9月剛好有一個(gè)殘疾人證書個(gè),也給殘疾人9月當(dāng)月報(bào)了社保。明年我申報(bào)殘保金時(shí)假設(shè)全年用工661人,這個(gè)殘疾證是不是可以抵,交不上殘保金?
老師,個(gè)人需要給公司開個(gè)發(fā)票,我想問一下個(gè)人所得稅APP可以開不?能開的話流程是啥?
是這些金額,能幫忙算下最后只有那個(gè)科目有金額,金額是多少嗎
你好,往來科目都不能有余額。
然后沒有錢退,利潤是負(fù)的所有者權(quán)益,可以有金額。
實(shí)收資本這個(gè)科目有金額有關(guān)系嗎,現(xiàn)在出來這幾個(gè)科目有金額,就是貨幣資金有金額了,這樣的情況可以去提交清算報(bào)表嗎,這個(gè)報(bào)表交上去不會(huì)要交什么稅費(fèi)嗎
實(shí)收資本這個(gè)有金額還有未分配,利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)不用交稅。然后你損益表有利潤才交所得稅。
會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有關(guān)于注銷怎么清算填報(bào)表的課程啊
或者是注銷怎么辦注銷,注銷注意事項(xiàng)的課程啊
課程您需要咨詢官網(wǎng)客服,網(wǎng)站老師這個(gè)不清楚。