你好 利潤 =(1080/1.13-1000/1.13-附加稅部分)*25%計算的;? 應交增值稅? =(1080/1.13*0.13-1000/1.13*13%)、附加=(1080/1.13*0.13-1000/1.13*13%)*12%計算

老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點的專票,我們公司稅負率是3個點,那我是不是得讓對方提供7155.96的進項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點的稅負率!如果對方提供的專票沒有達到7155.96,那應該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師,麻煩問一下,我們之前買的一個設備,當時談的40萬含稅16%,后來稅率調整13%,對方發(fā)票開過來,現在我們把差的三個點的稅點扣出來了,少付了他一萬多,但我賬務上怎么處理?
關于開票打款問題 請問老師:比方說給對方打款1萬元,對方開票需要6個點的稅點,稅點要額外打款600元,就等于打款給對方10600。 這種情況開票1萬元的話我們缺少600元的發(fā)票,開票10600的話,6個點的稅是636,對方又少了36元。像這種情況要怎么平衡解決呢?麻煩老師幫忙解答
老師我們有一個掛靠工程共760萬對方開了9個點的票出去了,扣了管理費38萬剩下的722萬我們要開多少13個點多少3個點的票才能抵掉她開出去的9個點的票,怎么算
老師請問有一個掛靠項目總價款是615萬,對方開9個點的票,我們開13個點的票和3個點的勞務票給對方,請問615萬我要開多少13個點的票和多少3個點勞務票給對方正好平對方9個點的票,這個應該怎么算
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
老師你幫我把點子算出來一下
你好; 比如?利潤 =(1080/1.13-1000/1.13-1.11-30)=39.68金額的 ;? 你? 支付了30萬出去;? 扣除 成本和費用? 稅金部分; 還有39.68的利潤的