這個就是多開點(diǎn) 可以開10650 你們也按照10650付款

單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進(jìn)項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
關(guān)于開票打款問題 請問老師:比方說給對方打款1萬元,對方開票需要6個點(diǎn)的稅點(diǎn),稅點(diǎn)要額外打款600元,就等于打款給對方10600。 這種情況開票1萬元的話我們?nèi)鄙?00元的發(fā)票,開票10600的話,6個點(diǎn)的稅是636,對方又少了36元。像這種情況要怎么平衡解決呢?麻煩老師幫忙解答
就如實際中有個銷售材料方懶活有個2萬左右的工程,銷售方要給做工單位開個10個點(diǎn)的材料票,而單位非要讓這個銷售材料的做工方,開勞務(wù)票,現(xiàn)實中這種情況,對于倆方來說的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費(fèi)=銷項稅額—進(jìn)項稅額(銷項稅可抵扣進(jìn)項稅),假如奶粉廠要求開勞務(wù)票,按3個點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項稅),對于奶粉廠來說,他收到的發(fā)票稅點(diǎn)越低,進(jìn)項稅越少,到時候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項稅額—進(jìn)項稅額,企業(yè)銷項稅可抵進(jìn)項稅,)而對于做工方,銷售方來說,按10個點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項稅),對于銷售方王經(jīng)理來說,他開出的發(fā)票稅點(diǎn)越高,銷項稅越多,到時候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項稅額—進(jìn)項稅額),老師,就這個問題,我這樣想,對不對?
老師好,我有個客戶,合同簽的是6個點(diǎn),但是我們小規(guī)模只能開1個點(diǎn),現(xiàn)在對方要求先把6個點(diǎn)的稅減去5個點(diǎn),然后按減去后的金額開票打款,合同金額是32700元,問下這個要怎么計算,開多少金額?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
哦明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝