這個(gè)就是多開點(diǎn) 可以開10650 你們也按照10650付款
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
老師我想問下我們賣車的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
關(guān)于開票打款問題 請問老師:比方說給對方打款1萬元,對方開票需要6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),稅點(diǎn)要額外打款600元,就等于打款給對方10600。 這種情況開票1萬元的話我們?nèi)鄙?00元的發(fā)票,開票10600的話,6個(gè)點(diǎn)的稅是636,對方又少了36元。像這種情況要怎么平衡解決呢?麻煩老師幫忙解答
就如實(shí)際中有個(gè)銷售材料方懶活有個(gè)2萬左右的工程,銷售方要給做工單位開個(gè)10個(gè)點(diǎn)的材料票,而單位非要讓這個(gè)銷售材料的做工方,開勞務(wù)票,現(xiàn)實(shí)中這種情況,對于倆方來說的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),假如奶粉廠要求開勞務(wù)票,按3個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項(xiàng)稅),對于奶粉廠來說,他收到的發(fā)票稅點(diǎn)越低,進(jìn)項(xiàng)稅越少,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)銷項(xiàng)稅可抵進(jìn)項(xiàng)稅,)而對于做工方,銷售方來說,按10個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項(xiàng)稅),對于銷售方王經(jīng)理來說,他開出的發(fā)票稅點(diǎn)越高,銷項(xiàng)稅越多,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額),老師,就這個(gè)問題,我這樣想,對不對?
老師好,我有個(gè)客戶,合同簽的是6個(gè)點(diǎn),但是我們小規(guī)模只能開1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對方要求先把6個(gè)點(diǎn)的稅減去5個(gè)點(diǎn),然后按減去后的金額開票打款,合同金額是32700元,問下這個(gè)要怎么計(jì)算,開多少金額?
老師流動(dòng)資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預(yù)付賬款?其它應(yīng)收款?存貨?
老師好,付勞務(wù)報(bào)酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計(jì)是誰和誰相加?
我們老板想備案小規(guī)模納稅人,我們老板想備案小規(guī)模納稅人可以嗎
工地人員發(fā)生意外,產(chǎn)生住院費(fèi)4000,該員工沒有社保,只有意外保險(xiǎn),費(fèi)用由張三代墊付,然后張三向公司報(bào)銷,該怎么入賬呢
增值稅小規(guī)模申小微企業(yè)免稅銷售額是含稅還是不含稅金額?
老師好,雇傭臨時(shí)工發(fā)工資怎么做分錄,達(dá)到多少錢需要交個(gè)稅?
老師,請教一下,個(gè)體戶美容店以前都沒有申報(bào)過稅,這個(gè)季度稅務(wù)說發(fā)現(xiàn)店主賬戶收入超過了30萬,要申報(bào)增值稅了,是個(gè)什么情況?店沒有收,開發(fā)票,那個(gè)稅申報(bào)減半還是可以免
老師 我9.30.發(fā)的過節(jié)費(fèi) 那發(fā)放表我是需要附在計(jì)提工資的后面還是 附在 之后發(fā)放工資的后面
你好老師,我們給一家敬老院開具發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照是2022年注冊的,愛企查現(xiàn)在查詢正常經(jīng)營,但是點(diǎn)開具發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)提示,當(dāng)前未查詢到納稅人信息,是否繼續(xù)開票,請問這個(gè)情況是怎么回事?
哦明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝