可以,對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,你們開(kāi)紅字發(fā)票

我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開(kāi)票,開(kāi)的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆?。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢(qián)給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢(qián)的票他已經(jīng)開(kāi)給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢(qián)的話(huà),想讓他們給我們開(kāi)紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說(shuō)不能開(kāi)紅票。想讓我們這邊退多少錢(qián)給他開(kāi)多少的票過(guò)去。老師你覺(jué)得這樣的處理方式行不行?就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶(hù)上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō),我們必須開(kāi)一張50萬(wàn)的發(fā)票給他
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶(hù)給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
甲方跟我們開(kāi)了185000元的發(fā)票,打了50000元錢(qián),現(xiàn)在甲方?jīng)]有錢(qián)給了,還差135000元錢(qián),我們想把之前開(kāi)給他的發(fā)票拿回來(lái)沖紅,這個(gè)能沖135000元嗎?甲方那邊專(zhuān)票稅已經(jīng)抵扣了,是我這邊申請(qǐng)還是他那邊申請(qǐng)。
我想問(wèn)下,我們是做電力安裝項(xiàng)目工程的,按合同完成項(xiàng)目工程以后甲方不給錢(qián),我們多開(kāi)的三十萬(wàn)左右發(fā)票甲方已經(jīng)抵扣了,這種情況對(duì)方不給錢(qián)要不到錢(qián)的情況我可以申請(qǐng)把我們開(kāi)出去給甲方的票紅沖回來(lái)嗎
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話(huà),借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)超發(fā)票,開(kāi)超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過(guò)推廣營(yíng)銷(xiāo)拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開(kāi)具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購(gòu)入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤(pán)虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒(méi)找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問(wèn)一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷(xiāo)售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開(kāi)到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒(méi)有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝


那這張票不拿回來(lái),我們也可以開(kāi)紅字發(fā)票,是不是非要這個(gè)月有專(zhuān)票開(kāi)才能沖紅。
發(fā)票不用收回來(lái),對(duì)方只要給你開(kāi)紅字信息表就行。
如果那邊不開(kāi)紅字信息表,我這邊是不是就不能沖紅
對(duì)的是的,是這么理解的
我這邊是不是非要這個(gè)月有專(zhuān)票開(kāi),才能沖紅,還是有專(zhuān)票普票都可以沖紅
你好,實(shí)在聽(tīng)不懂你說(shuō)的什么?
你這個(gè)月得有空白的專(zhuān)票才能紅沖。開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票。
我的意思就是比如這個(gè)月沒(méi)有稅交的話(huà),肯定就是不能沖紅的啦,如果沖紅的話(huà),那么稅務(wù)局還要退稅給我啊。
可以的啊,去稅務(wù)局申報(bào)附屬寫(xiě)數(shù)額。
對(duì)方如果開(kāi)具了紅字發(fā)票信息,我這邊是不是馬上就要開(kāi)具啦,有不有時(shí)間限制。
沒(méi)時(shí)間限制的沒(méi)有規(guī)定。
好的,謝謝郭老師耐心的回答。
不要客氣,工作愉快。