可以的,可以這么做的。
老師 您好 我現(xiàn)在計提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費用-工資3600 管理費用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3600 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費586.11 應(yīng)付職工薪酬-公積金 180
老師,我們單位的社保繳費基數(shù)是3681元,我們的工資表是不是應(yīng)該和社保繳費基數(shù)一致?我們單位的社保是單位全額承擔(dān),單位加個人的社保費用能不能全額進管理費用?
老師,單位負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該在管理費用—社保 二級科目里,還是管理費用—工資—社保,三級科目里,怎么設(shè)合理
老師管理費用,銷售費用,單位承擔(dān)的社保費,住房公積金分著計提,為什么制造費用,單位承擔(dān)的社保,住房公積金不分著計提,都記制造費用
老師安全費下單位社保,單位公積金,是不是應(yīng)該設(shè)三級科目 管理費用—安全費—單位社保 管理費用—安全費—單位公積金
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因為當(dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當(dāng)時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?