都應(yīng)該分?jǐn)偟?,根?jù)使用部門后勤的做管理費(fèi)用,銷售部門的銷售費(fèi)用,車間的一線職工的是生產(chǎn)成本,車間辦公室的做制造費(fèi)用。
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),住房公積金,個(gè)人所得稅計(jì)提與繳納的分錄怎么做,單位負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),住房公積金計(jì)提與繳納的分錄怎么做
公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500, 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎
管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用計(jì)提工資是,單位承擔(dān)的社保費(fèi),住房公積金計(jì)提出來,怎么制造費(fèi)用不用分著計(jì)提,而是計(jì)提工資跟社保費(fèi)的總數(shù)
老師管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,單位承擔(dān)的社保費(fèi),住房公積金分著計(jì)提,為什么制造費(fèi)用,單位承擔(dān)的社保,住房公積金不分著計(jì)提,都記制造費(fèi)用
老師,單位給員工交社保公積金,有個(gè)別員工是單位全部承擔(dān),有的是自己承擔(dān)個(gè)人部分的需扣除,在計(jì)提社保時(shí)社保費(fèi)用怎么寫? 繳納社保和公積金又怎么做?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個(gè)月做工資,報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個(gè)稅入職時(shí)間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時(shí)候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師我不明白為什的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用單位承擔(dān)的社保費(fèi),計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付工資薪酬,社保費(fèi)分著來計(jì)提。制造費(fèi)用計(jì)提就一塊計(jì)提出來,直接應(yīng)付職工薪酬計(jì)提出來,不用分著計(jì)提,老師我這里不明白
他做錯(cuò)了,需要分開的