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生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè),出口退稅申報(bào)需要公司提供哪些資料給會(huì)計(jì)做申報(bào)?

2023-06-08 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 09:32

你好,需要提供出口發(fā)票,報(bào)關(guān)單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等?

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快賬用戶5498 追問 2023-06-08 18:59

出口退稅是22年三月份未辦理的,需要銷售經(jīng)理提供給會(huì)計(jì)報(bào)關(guān)單,發(fā)票,合同,裝箱單,提單,收匯的單是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 19:00

你好,是的,是這些資料?

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你好,需要提供出口發(fā)票,報(bào)關(guān)單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等?
2023-06-08
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅需提供報(bào)關(guān)單、發(fā)票、合同、出口收匯核銷單及稅務(wù)登記證件等。具體細(xì)節(jié)可能因地區(qū)政策略有不同,建議查詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。
2024-09-20
同學(xué)你好 這個(gè)就是退稅的資料
2021-12-09
一、生產(chǎn)型出口企業(yè)要申報(bào)的稅 增值稅 生產(chǎn)型出口企業(yè)需要對內(nèi)銷部分的銷售收入計(jì)算并申報(bào)繳納增值稅。同時(shí),出口貨物實(shí)行零稅率,即出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以申請退稅或作為留抵稅額用于以后期間的抵扣。 企業(yè)所得稅 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得應(yīng)按照規(guī)定申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加 以實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù),申報(bào)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加。如果出口企業(yè)當(dāng)期內(nèi)銷部分產(chǎn)生了應(yīng)納增值稅額,同時(shí)也應(yīng)計(jì)算繳納相應(yīng)的附加稅費(fèi);若當(dāng)期全部為出口業(yè)務(wù)且實(shí)行免抵退稅辦法,經(jīng)計(jì)算產(chǎn)生免抵稅額的,也需以免抵稅額為依據(jù)計(jì)算繳納附加稅費(fèi)。 印花稅等其他稅費(fèi) 根據(jù)企業(yè)的具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),可能涉及印花稅等其他稅費(fèi)的申報(bào)繳納。 二、出口退稅申報(bào)期限 生產(chǎn)型出口企業(yè)出口退稅申報(bào)期限如下: 企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上的出口日期為準(zhǔn))次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。 例如,企業(yè) 2024 年 1 月 15 日出口的貨物,應(yīng)在 2024 年 2 月及以后至 2025 年 4 月 30 日期間的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅。 如果未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)退稅,符合規(guī)定的可以在規(guī)定期限截止之日次日起至次年 4 月 30 日前申報(bào)免稅;未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)免稅的,應(yīng)當(dāng)在免稅申報(bào)期限截止之日次日起至次年 5 月 31 日前申報(bào)納稅,逾期仍未申報(bào)的,按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅、消費(fèi)稅。
2024-10-22
你好,一般是免抵退稅申報(bào)匯總表和明細(xì)表,增值稅報(bào)表,出口發(fā)票,固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票.等,一般每個(gè)地方的稅局要求不一樣
2021-12-09
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