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,老師您好,麻煩您幫我看下我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表做的合不合適,這個(gè)表我報(bào)到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就說(shuō)是不合適,我在沒(méi)看出來(lái)問(wèn)題在哪里,麻煩您指導(dǎo)下,謝謝老師

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2023-06-08 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 09:22

你好; 你這個(gè)是要調(diào)報(bào)表是為了貸款還是干嘛的?

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2023-06-08 09:26

這就是給老板看的,本來(lái)這個(gè)月是沒(méi)有收入,因?yàn)闆](méi)開(kāi)票,但是非要我做成盈利,意思就是我要是按實(shí)際的來(lái)虧損的話賬面太難看,我也在沒(méi)搞懂

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:29

你好; 你做的內(nèi)賬還是外賬的;? ? ?你內(nèi)賬是怎么樣就做怎么 給老板看; 你調(diào)整就是虛假的數(shù)據(jù)了?

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2023-06-08 09:37

公司是只有外賬,內(nèi)賬沒(méi)做過(guò),只不過(guò)是現(xiàn)在要給老板看,意思是讓我把虧損做成盈利

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:39

你好;外賬的話; 不能去隨意動(dòng)哈; 你要和稅務(wù)上傳的數(shù)據(jù)一致的;? ??

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2023-06-08 10:28

老師,這個(gè)是我把報(bào)表導(dǎo)出來(lái)后改的,我的賬上實(shí)際沒(méi)有變更

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:29

你好;? 你賬上都沒(méi)有動(dòng); 你只是動(dòng)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎 ?? 你把其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 ; 你調(diào)整到其他應(yīng)付款的欄次去?

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2023-06-08 10:30

是的,老師,其他的再有啥問(wèn)題沒(méi),我都改了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:31

你好; 是的;? 其他沒(méi)有的;? 你注意往來(lái)科目別掛太多金額即可; 避免稅務(wù)局找你??

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快賬用戶3539 追問(wèn) 2023-06-08 10:47

收到,非常感謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:51

不客氣的;希望能幫到你;? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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你好; 你這個(gè)是要調(diào)報(bào)表是為了貸款還是干嘛的?
2023-06-08
1.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)。 2、資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系:現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量?jī)糇儎?dòng)金額=資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額—現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額? 、你滿足就是對(duì)的哈? ?
2023-07-05
同學(xué),你好,你的兩個(gè)報(bào)表的利潤(rùn)上的數(shù)據(jù)是沒(méi)有問(wèn)題的。
2021-09-26
你好,對(duì)于以上問(wèn)題,庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)橘F司是按照收到發(fā)票做賬的,沒(méi)有對(duì)采購(gòu)材料做賬估入賬,又結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)應(yīng)成本,所以導(dǎo)致庫(kù)存成負(fù)數(shù)狀態(tài)
2021-08-30
期末數(shù)對(duì)應(yīng)的未分配利潤(rùn)是公司成立至報(bào)表月,公司的盈利情況,年初數(shù)對(duì)應(yīng)的未分配利潤(rùn)是公司成立至上一個(gè)會(huì)計(jì)年度,就是到上年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表, 數(shù)據(jù)來(lái)源:每個(gè)月的收入減去成本費(fèi)用就是利潤(rùn)
2021-07-11
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