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,老師您好,麻煩您幫我看下我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表做的合不合適,這個(gè)表我報(bào)到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就說是不合適,我在沒看出來問題在哪里,麻煩您指導(dǎo)下,謝謝老師

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2023-06-08 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 09:22

你好; 你這個(gè)是要調(diào)報(bào)表是為了貸款還是干嘛的?

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 09:26

這就是給老板看的,本來這個(gè)月是沒有收入,因?yàn)闆]開票,但是非要我做成盈利,意思就是我要是按實(shí)際的來虧損的話賬面太難看,我也在沒搞懂

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:29

你好; 你做的內(nèi)賬還是外賬的;? ? ?你內(nèi)賬是怎么樣就做怎么 給老板看; 你調(diào)整就是虛假的數(shù)據(jù)了?

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 09:37

公司是只有外賬,內(nèi)賬沒做過,只不過是現(xiàn)在要給老板看,意思是讓我把虧損做成盈利

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:39

你好;外賬的話; 不能去隨意動(dòng)哈; 你要和稅務(wù)上傳的數(shù)據(jù)一致的;? ??

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 10:28

老師,這個(gè)是我把報(bào)表導(dǎo)出來后改的,我的賬上實(shí)際沒有變更

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:29

你好;? 你賬上都沒有動(dòng); 你只是動(dòng)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎 ?? 你把其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 ; 你調(diào)整到其他應(yīng)付款的欄次去?

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 10:30

是的,老師,其他的再有啥問題沒,我都改了

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:31

你好; 是的;? 其他沒有的;? 你注意往來科目別掛太多金額即可; 避免稅務(wù)局找你??

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快賬用戶3539 追問 2023-06-08 10:47

收到,非常感謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2023-06-08 10:51

不客氣的;希望能幫到你;? 滿意請給予評價(jià)??

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你好; 你這個(gè)是要調(diào)報(bào)表是為了貸款還是干嘛的?
2023-06-08
1.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。 2、資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系:現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量凈變動(dòng)金額=資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額—現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額? 、你滿足就是對的哈? ?
2023-07-05
同學(xué),你好,你的兩個(gè)報(bào)表的利潤上的數(shù)據(jù)是沒有問題的。
2021-09-26
同學(xué)你好,請發(fā)一下你的表格。
2024-01-03
你好,對于以上問題,庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)橘F司是按照收到發(fā)票做賬的,沒有對采購材料做賬估入賬,又結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)成本,所以導(dǎo)致庫存成負(fù)數(shù)狀態(tài)
2021-08-30
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