您好,這個(gè)實(shí)際付錢了,只是不來發(fā)票,那沒有分錄的,只是調(diào)表調(diào)增了,不調(diào)賬,因?yàn)檫@是實(shí)際發(fā)生的成本,只是無票
之前暫估了成本,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要把暫估的成本沖掉補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,怎么做賬務(wù)處理
去年年底暫估的成本,現(xiàn)在開票了,暫估多了,是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增多暫估的部分嗎?今年的賬務(wù)處理需要怎么做?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
請教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
怎么做賬寫分錄,抖音平臺
您好,老師,當(dāng)時(shí)是沒有實(shí)際付款有做分錄的
借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,匯算已經(jīng)調(diào)整了,也已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在分錄要怎么辦?
您好,分錄對的,不用調(diào)整,付款時(shí)正常做分錄 借:應(yīng)付? ?貸:銀行