同學(xué)您好,與稅法一樣直線折舊的可以扣減不要調(diào),不同的話要調(diào)
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
以前年度管理費用多計提了,然后現(xiàn)在調(diào)整的時候,,需要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
老師 公司在盈利交企業(yè)所得稅的前提 年度企業(yè)所得稅申報的時候 累計折舊要納稅調(diào)整嗎? 不是可以扣減嗎
老師你好 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在在申報去年的企業(yè)所得稅申報表,現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)的累計折舊額要在企業(yè)所得稅前做納稅調(diào)整了嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
計提折舊之后 數(shù)據(jù)就自己同步到年報企業(yè)所得稅表里面去了 最后就是納稅調(diào)增
企業(yè)所得稅申報里面的有一個固定資產(chǎn)累計攤銷表
同學(xué)您好,同學(xué)您好,舉例說明 ,如固定資100萬,5年攤完一年20,則當(dāng)年調(diào)減80,以后每年調(diào)增20,差異就是0
老師麻煩你說清楚點 累計折舊不是可以扣減嗎 為什么企業(yè)所得稅要調(diào)增
這樣我的應(yīng)納稅所得額就多了啊
同學(xué)您好,與稅法處理不一樣要調(diào)整
80是什么意思
一年攤銷20萬 應(yīng)該是一年調(diào)減20萬啊
你這個當(dāng)年調(diào)減80 以后每個年增加20 5年100萬 100?80 還有20你
同學(xué)您好,減一年增4年
相當(dāng)于我一年一次性全部折舊了 在后面又一年一年調(diào)增回來
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
100萬 一年20晚 是5年啊 你80萬只是4年 如第一年減少80萬 我后面四年增加 還有20萬啊 還是要增加5年
同學(xué)您好,同學(xué)您好,計算公式=20*4=80
你不懂我的意思 車100萬你自己說的 你只折舊80 還有20呢 能不能說清楚點一次性
同學(xué)您好,第一年折舊20,稅扣100調(diào)減80,第2-5還是折20,4年調(diào)增80,調(diào)增調(diào)減相抵平了