借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款9800/12 每個月做這些,做完了12個月之后就沒有余額了。
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月來票,整個過程每個月的會計(jì)分錄,剛才有個老師說,付款的時候記預(yù)付,貸銀行存款,來票做費(fèi)用,不太明白是不是要攤銷,攤銷是12月開始攤銷嗎,怎么個攤銷法,是21年12 月,22年1月這樣攤銷嗎,不應(yīng)該是攤銷到實(shí)際使用的月份20年10-21年10月嗎,攤銷怎么攤銷著重說一下謝謝
老師,公司購買的財(cái)務(wù)軟件?erp系統(tǒng)。 購入時候借:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司 貸:銀行存款 攤銷一年每月攤銷借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司 如果第二年再次購買但是沒有付費(fèi),怎么做分錄???借:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司,貸啥???
一月份有筆實(shí)操不太明白,請老師幫忙答疑解惑。支付ERP系統(tǒng)+財(cái)務(wù)軟件使用年費(fèi)9800元,根據(jù)發(fā)票顯示,財(cái)務(wù)軟件使用年費(fèi)(含稅)是7400元,ERP系統(tǒng)是2400元,財(cái)務(wù)軟件年費(fèi)為什么不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,ERP系統(tǒng)不計(jì)入無形資產(chǎn),然后攤銷,而是合并計(jì)入預(yù)付賬款后再攤銷
支付ERP+財(cái)務(wù)軟件使用年費(fèi)9800,記錄預(yù)付賬款。然后分月攤銷,分月攤銷不明白啥意思。還有分月攤銷怎么接著把賬做平。
員工墊錢買的一年的財(cái)務(wù)軟件 來報銷,怎么做分錄,用預(yù)付賬款嗎,然后每月攤銷?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
可以理解掛賬嗎
可以的,可以這么理解的。
第一次支付年費(fèi)做 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 然后掛賬 。到年末12月份了做 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款。這樣理解對嗎?不要每個月都做一筆了這樣對嗎?
按照你的使用日期開始分?jǐn)偪梢詥幔?