你好,如果第二次購買沒有付費的話,咱有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票的話就不做分錄,有發(fā)票的話是借管理費用、辦公費貸其他應(yīng)付款
老師,我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發(fā)票,因為是一年的合同所以需要攤銷,這樣的情況下借預(yù)付1萬貸款銀行存款一萬,那如果攤銷的話借管理費用貸預(yù)付賬款后,如果下個月收到了發(fā)票怎么做分錄呢
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費 貸:預(yù)付賬款—房租費?
老師,公司購買的財務(wù)軟件?erp系統(tǒng)。 購入時候借:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司 貸:銀行存款 攤銷一年每月攤銷借:管理費用-辦公費 貸:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司 如果第二年再次購買但是沒有付費,怎么做分錄???借:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司,貸啥???
老師,您好,請問學(xué)生托管,小規(guī)模公司, 1、家長交托管費用都是直接微信轉(zhuǎn)賬給出納,可以直接出納轉(zhuǎn)賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費,是做財務(wù)費用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發(fā)票,分錄直接寫: 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經(jīng)自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時購買的日用品及美團等購菜系統(tǒng)上買菜無發(fā)票。出納個人賬戶付,然后報銷從公賬轉(zhuǎn)給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費用-學(xué)生伙食費 貸:銀行存款 初學(xué)者,問題比較多,謝謝老師耐心回復(fù)??!
老師,我想問個問 公司車輛要交養(yǎng)路費,一位管理成人員,想要賺中間的差價,所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費,就可以享受優(yōu)惠兩個月的差價,我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養(yǎng)路費,付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應(yīng)付……某人80 交付養(yǎng)路費時 借預(yù)付賬款…養(yǎng)路費 貸銀行 然后每個月攤銷 借制造費用 貸預(yù)付賬款…養(yǎng)路費 每個季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價 他需要找油料抵他賺的差價 借管理費用(優(yōu)惠報銷) 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復(fù)雜,有啥好的簡便賬務(wù)處理不
有民辦非企業(yè)養(yǎng)老機構(gòu)的實操課嗎
你好,幫看下,這個意思還是有風(fēng)險是吧,因為公司小,也沒流程,剛老師說聽老板,后來問有沒風(fēng)險,老師是這樣答的
老師,離職補償金也要申報個稅的對吧?項目名稱寫解除勞動合同一次性補償金?
請問開具數(shù)電專票,購買方的地址電話和銀行名稱、賬號是不是可以不用填寫?
想問下出口退稅匯率用哪個
老師,我們公司購進液氮是在大的儲罐里,會以三種形式賣出去,一種是充裝成小瓶直接賣原材料,一種是充裝小瓶賣氣態(tài)的氮氣,一種是充裝小瓶賣氣態(tài)的高純氮氣,我能不能在月末把原材料按減掉直接賣原材料的部分,剩余的都轉(zhuǎn)入庫存商品-氮氣,然后再之后的銷售中,是氮氣就直接結(jié)轉(zhuǎn),是高純氮氣就按1.2倍結(jié)轉(zhuǎn),這種方式做賬。
老師車船稅會計分錄如何寫?與車險一起繳納,申報車險印花稅是不要把車船稅減出去,謝謝
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計提時:借管理費用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請問等收到發(fā)票后分錄要怎么做???
廠房裝修屬于什么科目
老師,這道題我不懂,為什么分母用1?0.2%
不是說一個單位盡量要一個往來科目嗎?那在其他應(yīng)付款下在設(shè)一個深圳快學(xué)公司嗎?有發(fā)票,那直接全進管理費用了,不用每月攤銷了?
你好,如果有發(fā)票,咱什么時候付款的時候,你可以一步到位借管理費用貸銀行存款,嗯,它是指的不要有那么多的往來科目,指的是應(yīng)收和預(yù)收可以用一個來代替,預(yù)付和應(yīng)付可以用一個來代替,但是其他的,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付該用的還是得用。
哦哦,沒有有發(fā)票,但是沒有付款,如果想跟去年一樣想攤銷呢,是借:預(yù)付賬款-深圳快學(xué)公司 貸:其他應(yīng)付款-深圳快學(xué)公司嗎?
沒有發(fā)票,也沒有付款,咱這個分錄是不可以做的,因為沒有可以讓咱們體現(xiàn)這個分錄。的一個依據(jù)。
有發(fā)票,軟件也正常在用,只是沒有給他錢
借管理費用, 貸其他應(yīng)付款, 這樣做哈
那就是沒給錢就攤銷不了唄?
你好,咱已經(jīng)記到費用里了,你這個就相當(dāng)于入了費用了。
因為企業(yè)小,這個錢記賬就要每年進行攤銷,錢又沒給對方,票收到了,軟件也能正常用,這種情況做攤銷就是做不了每月唄?必須一次性進費用?。?
你好,那就借長期待攤費用貸其他應(yīng)付款,然后借管理費用貸長期待攤費用。
老師,你看這樣行不行,進無形資產(chǎn)行不行?雖然說金額不大,但是對于這個小公司來說要攤銷,說明這個9800對這個公司來說應(yīng)該算大吧?
長期待攤費用的話,它只攤一年,不太符合定義可能是吧
你好,長期待攤費用的話,一般適用于一年以上的。你可以把它計入無形資產(chǎn),然后呢再攤銷,也可以。