你好!按固定是要,實際操作種很多沒有
老師你好 我是建筑施工企業(yè) 甲方將工程款打入農(nóng)民工工資專戶 勞務(wù)公司委托我公司代開工資 發(fā)票已開 部分款付給勞務(wù)公司 另一部分農(nóng)民工工資由我公司經(jīng)農(nóng)民工工資專戶付給工人 請問如何做賬務(wù)處理 謝謝
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應(yīng)該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因為年前農(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應(yīng)該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
老師您好,我們是建筑施工企業(yè),現(xiàn)在業(yè)主叫開票然后把工程款撥下來,但是我們公司的賬戶都被凍結(jié)了,只有農(nóng)民工工資支付專戶沒凍結(jié)。我想請問老師,業(yè)主可以把工程款打進(jìn)農(nóng)民工工資支付專戶嗎?然后我們再從農(nóng)民工工資支付專戶支付材料款、勞務(wù)款,能這樣操作嗎?
老師您好,請問我是建筑施工企業(yè),業(yè)主把工程款打到農(nóng)民工工資專戶,但是沒叫開票,項目已經(jīng)開工了,我要不要做無票收入申報呀?
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
好的,那我還是等業(yè)主叫開票再報吧
你好,是的,這樣子比較好。