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老師,我想問下,我們公司是做半導體組裝的。針對我們核算成本這塊怎么來核算呢?我們是按項目來核算。我們走的是金蝶系統(tǒng),有BOM單,有領料單,針對費用的分攤和歸集,應該怎么處理呢?

2023-06-07 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 09:12

您好,費用這個是按實際發(fā)生處理。

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快賬用戶9111 追問 2023-06-07 09:13

不需要進行分攤嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:15

你好,看實際情況,比如多個產(chǎn)品負擔的就要分攤。比如寄到制造費用的也要分攤到具體商品里。

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快賬用戶9111 追問 2023-06-07 09:35

怎么分攤呢?按什么標準來分攤呢

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:44

你好,這個要結合單位實際情況的,比如按照工時等。

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快賬用戶9111 追問 2023-06-07 09:52

老師, 我們是按項目來算成本,一個項目涉及到好多產(chǎn)品。那我這個成本核算,哪種比較合理呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:02

你好。比如可以按每個項目的工時來分攤?;蛘咂渌芊謹倻蚀_的也行,這個沒有強制要求,只要能分配準確就行。

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快賬用戶9111 追問 2023-06-07 10:04

那這個工時還要車間的人去統(tǒng)計,對吧,如果按工時來分佩。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:10

你好 是的這樣可以的?

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相關問題討論
您好,費用這個是按實際發(fā)生處理。
2023-06-07
你好,學員,你可以分開核算啊
2023-04-28
您好! 對于圖中該顧問說的,需要多少舊料就領用多少舊料,我是否可以理解,貴單位可以精確的知道每月的領用數(shù)量,只是不知道對應的領用成本,那么您就可以根據(jù)購進的數(shù)據(jù),從購進的第一筆開始往下捋數(shù)量,一直捋到本月的用量,然后將對應的成本作為本月的成本,就能滿足先進先出法的要求了
2023-04-14
送過來的這個不用做你單位的成本 不用入庫,你自己登記一個備查賬本就行,你們單位的輔料、人工費、制造費用分攤的這一部分都屬于成本。
2023-04-05
同學你好 你們是制造業(yè)的嗎
2021-04-07
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