你好 第13行,是前面1-4行的合計(jì)數(shù),你需要調(diào)前4行的數(shù)據(jù)。 你這屬于調(diào)低,如果只調(diào)整第3行,那就會(huì)是負(fù)數(shù),這個(gè)可能不合理。 希望對(duì)你有幫助。
老師您好,請(qǐng)問我們這邊往來賬期初數(shù)據(jù)不對(duì),是由于之前的會(huì)計(jì)賬不對(duì),但是我也查不出來是那一筆不對(duì)了,請(qǐng)問怎么調(diào)整?
老師,你好,我的增值稅賬簿上金額和申報(bào)的不一致,這要怎么調(diào)整,不知道是之前哪一筆分錄錯(cuò)了,查賬也查不出來,怎么調(diào)整呢
拿了期初數(shù)據(jù),之后發(fā)這兩個(gè)報(bào)表給客戶,但是客戶上傳不了數(shù)據(jù) 不知道怎么調(diào)整[破涕為笑]
老師,請(qǐng)問這個(gè)表的數(shù)據(jù)想調(diào)整一下,但是不知道之前是怎么算出來的,怎么調(diào)整?
老師,我公司之前沒有上系統(tǒng),報(bào)表成本數(shù)據(jù)與實(shí)際的相差太大,現(xiàn)在公司想上系統(tǒng),請(qǐng)問這個(gè)成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整,怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實(shí)際數(shù)據(jù)一致,但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報(bào)表數(shù)據(jù)一致,只有成本數(shù)據(jù)有問題,其他數(shù)據(jù)都沒問題,請(qǐng)問可以怎么調(diào)整這個(gè)成本金額
老師,預(yù)算為負(fù)數(shù),實(shí)際完成也是負(fù)數(shù),怎么算完成率
老師,我單位有張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補(bǔ)交了稅金和滯納金,怎么做賬?
怎么下載各類工作表,例如折舊表
餐飲公司買入的餐桌,玻璃轉(zhuǎn)盤怎么入賬
老師,公司要注銷,賬面上還有其他應(yīng)付款950萬,都是股東出資的,沒有做注冊(cè)資金實(shí)繳,未分配利潤(rùn)是-950,這個(gè)怎么處理啊
年度報(bào)表存檔。需要打印月度和季度報(bào)表不?
杭州個(gè)體戶注銷稅務(wù)怎么操作,查賬征收的
老師,我們賬上已經(jīng)有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了。我這個(gè)月有員工出差?;疖嚻薄N乙挚?。但是這個(gè)月我不準(zhǔn)備填寫。那我做賬是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???貸方銀行存款。目前沒得收入。
出售固定資產(chǎn)的分錄模板給一套
老師,公司的車,但是開票的時(shí)候抬頭開成車牌了,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票可以報(bào)銷和企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
就是只能一起調(diào)?
老師,您能告訴我6-11行這個(gè)金額是怎么算出來的嗎?
6-10 都要以工資數(shù)為基礎(chǔ)。工資*各自的費(fèi)率 第五行是6-9行的合計(jì)數(shù)