1. 如果是報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤,則直接對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,而無(wú)需做憑證。但是為了便于之后核對(duì),可以在賬簿本年利潤(rùn)科目所對(duì)應(yīng)的月份摘要備注下。 2. 如果是賬簿出現(xiàn)錯(cuò)誤,則需在摘要里寫(xiě)明:補(bǔ)記哪年哪月第幾號(hào)憑證。 3. 如果找不出究竟哪里出錯(cuò)了,則建議最好對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改。因?yàn)橘~簿是一筆筆記下來(lái)的,根據(jù)賬簿進(jìn)而形成報(bào)表,可按照賬簿進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
您好,老師,應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方,但是申報(bào)時(shí),有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做進(jìn)去,這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致,我要怎么做調(diào)整的分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們這邊往來(lái)賬期初數(shù)據(jù)不對(duì),是由于之前的會(huì)計(jì)賬不對(duì),但是我也查不出來(lái)是那一筆不對(duì)了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整?
老師,你好,我的增值稅賬簿上金額和申報(bào)的不一致,這要怎么調(diào)整,不知道是之前哪一筆分錄錯(cuò)了,查賬也查不出來(lái),怎么調(diào)整呢
老師,你好,我公司是小規(guī)模,之前營(yíng)業(yè)收入做賬,直接是借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)和增值稅申報(bào)表上的不一樣,報(bào)表上是發(fā)票的不含稅金額和增值稅金額,我這邊要怎么一筆調(diào)整好呢
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上和納稅申報(bào)表的留抵稅額不一致,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果只修改報(bào)表,賬簿不做憑證調(diào)整,后期不還是不一致嗎?
賬上你按照實(shí)際金額調(diào)整就可以了