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老師,現(xiàn)在有筆分錄我不知道怎么記,4月份付款 借應付賬款,貸銀行存款,5月份收到發(fā)票,怎么記賬呢把應付賬款沖掉

2023-06-06 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 16:09

你好比如借,庫存商品貸,應付賬款。

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快賬用戶4630 追問 2023-06-06 16:45

老師 我們是做項目的,庫存商品有一百多萬 這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-06 16:50

你好你說的項目是什么項目?

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快賬用戶4630 追問 2023-06-06 16:51

鋼鐵廠用到的節(jié)能環(huán)保設備,就是我們采購部件 回來自己設計組裝調(diào)試

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齊紅老師 解答 2023-06-06 16:54

你好這個沒關系。你現(xiàn)在是要做什么了?放在庫存商品沒有關系的呀。

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快賬用戶4630 追問 2023-06-06 16:56

好的,還有一筆, 應收賬款 借方45000,預收賬款 貸方45000,這比已開票已收款 跨年了怎么處理 做平

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齊紅老師 解答 2023-06-06 16:58

你好,這個你可以直接借預收賬款,貸應收賬款就可以了。

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快賬用戶4630 追問 2023-06-06 16:59

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-06 17:03

你好,不用客氣的了。

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你好比如借,庫存商品貸,應付賬款。
2023-06-06
你好具體發(fā)票是什么內(nèi)容
2021-04-19
你好,這些買來是做什么用的?單位主營是什么的?
2021-11-08
您好,借:管理費用/主營業(yè)務成本9992 貸:銀行存款6662 預付賬款3000
2021-06-16
你好,同學。 借,應付賬款 貸,以前年度盈余調(diào)整
2020-09-24
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